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業務招待費是扣除60%之后的金額不得超過銷售收入的千分之五嗎?超過部分要交多少稅?

2020-12-10 09:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-10 09:47

你好 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰ 如果本來就有利潤,調增之后,補交的所得稅=調增金額*所得稅稅率?

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你好 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰ 如果本來就有利潤,調增之后,補交的所得稅=調增金額*所得稅稅率?
2020-12-10
你好,哪一個低按哪一個
2021-07-31
同學你好,不是的;是在計入稅前扣除限額時要選擇發生額的60%與當年銷售收入的千分之五兩者中較小的數作為稅前扣除限額;
2021-08-13
沒有這個規定,按你們是做就可以,匯算清繳你納稅調增就可以發生是按你們實際做,可以比對內賬發生比例 做
2020-11-23
直接按3*60%萬扣除的了哈
2025-03-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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