暫估成本,后續發生沒有?
2018年12月份我暫估了一個成本,次年匯算清繳已經納稅調增,當時有一筆分錄借:主營業務成本21000貸:應付帳款21000,現在公司要注銷,應付賬款21000如何處理呢?
2018年12月份我暫估了一個成本,次年匯算清繳已經納稅調增,當時有一筆分錄借:主營業務成本21000貸:應付帳款21000,現在公司要注銷,應付賬款21000如何處理呢?
老師,12月暫估成本,發票沒有,我這邊企業所得稅匯算清繳進行調整,但是我的賬務應該怎樣處理,是不是,我暫估掛科目,如果我當時借,主營業務成本,貸,應付賬款,現在2月做賬處理為,借,應付賬款暫估,貸,以前年度損益調整,對吧老師
老師我去年的暫估成本有70萬匯算清繳前拿不到發票需要納稅調增,應為錢已經付了當時做的分錄是借主營業務成本-暫估成本 貸 銀行存款 這次調增要怎么沖暫估呢,分錄怎么寫呢
老師,我們公司以前年度暫估了一些成本費用,分錄為:借:管理費用(主營業務成本)貸:應付賬款-暫估入庫,如果匯算清繳前拿不到發票,納稅調增后,如何沖銷?
發票是四月的,但是五月初才來報銷,發票做賬做在四月嗎
老師,電子稅務局財務報表,這個填的是年報對吧,資產負債利潤表都是2024年12月的就行對嗎,這個現金流量表填的是在快賬軟件里面沒有年的,有季度的怎么選
第四季度的財務報表跟,企業所得稅申報表和年度財務報表,企業所得稅匯算必須保持一致嗎?
老師,我們公司的股東沒有實際出資,是認繳,沒有實繳,現在他要做股權轉讓,需要交哪些稅。個稅和印花稅嗎?
請教老師,小微企業企業所得稅按什么標準繳納?
老師,三月份收到一張房屋租賃發票,沒抵稅直接入費用了,4月份怎么調整抵扣稅費呀?怎么做賬?
老師 酒店行業的低值易耗品從入庫到領用的分錄怎么做?
財務個人卡里的錢,轉到公戶,可以嗎
老師不可以抵扣的票,整張票都點不抵扣,如果有一張票是有一部分可以抵扣,一部分不可以抵扣,怎么操作
公司支付員工傷殘鑒定的費用怎么做賬
沒有發生,次年匯算清繳納稅調增了,現在注銷往來怎么消掉?
你都調整,賬務上直接反沖就是 附上你原來納稅調整的附件
今天反沖了,那主營業務成本也要反沖,成本減少了,那不要多交企業所得稅呀
損益通過以前年度損益科目調整撒,