您好,可以做變更,或清理掉再新增
老師2020年做11月賬時我發現了2019年的固定資產卡片賬的數據錄錯了,我把原值錄成價稅合計數了,,但憑證里的固定資產入賬是對的,現在修改卡片的話,所有到現在的折舊額賬對不上都是錯誤的,而且每月的折舊額賬里也變了,這個賬咋調,我今天搞了一天毫無頭緒,麻煩老師幫幫我咋挑賬,憑證咋寫,咋處理是正確的
2020年年報還沒做,所以改成正確的憑證,我把1到10月的財務報表重新報就可以了,現在多計提的折舊是當時2019年7月,卡片建賬原值錄入錯誤按含稅開票額入的原值,所以現在反結帳折舊憑證重新生成,19年年報資產負債表資產少41.8折舊多計提41.8,那利潤折舊多計提了,那肯定就比原來多41.8,所以老師這個調賬分錄咋寫
老師,公司處于籌建期,我是11月份建的賬錄入的原始卡片,現在12月份了,固定資產憑證我是自己錄入的,不是自動生成的。本來期初余額應該都是0的,但是現在不平,我只好在期初錄了固定資產的數才平。可是累計折舊還是不平。現在原始卡片也不能修改了,因為沒有在當月,怎么辦???
老師您好,入職新公司發現很多錯誤。固定資產在2022年做了一筆手工轉固憑證并未錄卡片每月計提折舊,并且總金額也不對,很多銀行支付的錢并未轉入在建工程,我今年調整的話沖銷原轉固憑證,對錯誤的賬照常調整就好了是嗎,不涉及損益做其他操作吧?
老師,我們賬上2015年從其他公司購買兩臺二手自卸車,當時入固定資產20.45萬元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經折舊完,累計折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經折舊完的挖機給對方公司,抵5萬元,所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬,不涉及稅款發票的,內賬,麻煩老師說一下這個憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬來買 借應付賬款貸固定資產4萬 固定資產清理 累計折舊 貸固定資產, 借應付賬款5萬, 貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支, 借應付賬款11萬,貸銀行存款
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
我是新手,不明白該咋做,老師辛苦,說說咋做吧
清理掉,咋清理,
這個錯誤的卡片賬是去年7月建的,,到今年已經系統自動折舊15個月了
固定資產模塊,找到這個資產,點清理
資產清理掉,以前計提的折舊咋辦
具體咋操作呢老師,我實在不知道該咋做,辛苦老師說的詳細點
您用的什么財務軟件
金蝶筋斗云
網頁版的
您好,能截圖看一下嗎
就那個保險柜,固定資產憑證入賬對的,但卡片原值錄時把進項稅也算進去了
老師你那邊明天可以遠程幫我看看嗎
您好,您點卡片看一下
現在我沒有電腦, 沒法講清楚
明天到公司我可以繼續提問老師您嗎,最好老師QQ遠程看看,辛苦老師了,我實在不會處理
您好,平臺不允許私下處理
那明天重新提問拍吧,我好無奈
您好,不要著急,事情并沒有想象的那么糟糕。
月初15號報稅期馬上到了,心里亂糟糟的,明天提問還是老師您,還是別的老師
還是我,您想換老師的話,您可以結束這個問題,再起一個
你的話最好,因為您已經知道咋回事了,明天我把固定資產卡片和憑證發給您,老師一看就應該明白了
好的,那您早上休息