你好,是一般納稅人就可以
老師您好,請問一下我們企業是技術服務企業,派遣本公司的人員去別的公司服務,要簽勞務合同,我公司能開勞務票嗎?開票的小類可以寫成勞務服務,或者技術勞務費嗎?稅率是幾個點啊?
請問老師我們是科技公司一般納稅人銷售貨物也提供技術服務,這算是混合銷售吧,如果簽訂了技術服務可以開6%的稅率吧,那技術服務里包含硬件可以開到技術服務費里嗎
您好!老師,我剛到一個公司,公司銷售產品及技術服務,簽定的有技術服務合同,稅率寫的6%,稅費由乙方承擔(我方),這項技術公司這邊可以開進項稅額嗎?
老師好:公司銷量技術服務費,收到技術服務費200萬.合同還沒簽,可以明年再開發票給對方嗎?這樣有稅務風險
我們是一家軟件企業,對外做技術服務,技術開發的,那我們現在,跟一家聯通公司,簽個合同,銷售的有硬件,同時提供的有技術服務,硬件是從別的地方采購的,這個技術服務,我們沒有進項票做成本可以嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
是一般納稅人,那這個分什么行業嗎?那這個進項稅該在哪開?怎么開?
不分什么行業,一般納稅人只要不是簡易計稅就可以抵扣進項,發票由銷售方在開票系統自行開具
需要準備什么材料嗎?或都需要填寫什么?
直接在開票系統自行開具
朋友說要去稅務局開,公司現在的代賬公司
一般納稅人都是自行開具
好的,老師,謝謝
不客氣,祝你工作順利
您好!老師,這個稅票我們銷售方自行開具,稅費還是我們自己承擔的,是這樣嗎?
銷售方開具發票是要交稅
您好!老師,我們公司是做化工給油田提供技術報務 ,稅率是幾個點
您好!老師,我們公司是做化工給油田提供技術報務 ,稅率是幾個點
一般納稅人技術報務稅率6%