你好 主營業務成本 你們當月不是做了收入
老師好!代理記賬公司的員工工資記入什么科目比較好?我計管理費用,老板讓計入生產成本,又不是工業,咋要記入生產成本呢?記入成本后結轉到哪里?
老師晚上好,請教您一個問題:公司以設計為主,那么收別人的設計費收入,是不是記入到“主營業務收入”?如果是記入主營業務收入了,那設計人員工工資是記入“主營業務成本”嗎?公司會計是這樣做的,理由是有主營業務收入,就要有與之匹配的主營業務成本,但我總感覺怪怪的,工資的歸集不是應該記入“管理費用-工資”,“銷售費用-工資”,“研發支出-工資”,“生產成本”等科目嗎?工資能記入“主營業務成本”嗎?
老師,計提工資時,我把工人工資記到了制造費用——工資,現在我想結轉制造費用,應該記到生產成本的哪個二級科目比較好
老師好,工業企業計提工資時,需要分配的職工薪酬記入制造費用再轉入生產成本還是直接記入生產成本有啥區別呢
您好老師!建筑施工企業安全生產費的計提科目是記入管理費用嗎?為什么管理辦法上說的是可以從成本費用中列支?這個怎么理解?會計科目如何記?
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
是的,主營業務收入
做主營業務成本 沒有做收入的時候做勞務成本
老師,記入成本后結轉到什么科目? 一般工業是記入庫存商品
你好 主營業務成本結轉本年利潤
老師,剛剛我是問:借記入生產成本 貸方科目記什么?
你好 應付職工薪酬
老師,剛剛寫錯了,借記主營業務成本,貸方記入什么科目?
應付職工薪酬 計提工資的
老師,假設這個月員工工資15000元,收人20000元,沒其它費用,咋做分錄?
借銀行存款20000貸主營業務收入應交稅費 借主營業務成本貸應付職工薪酬15000
老師,主營業務成本不是結轉成本的時候用嗎?
是啊 就是結轉成本的 沒有問題 沒有說貸方必須是庫存商品
我做的 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 老板讓我做 借生產成本 貸 應付職工薪酬 一般生產成本結轉到庫存商品,那做借 庫存商品 貸 生產成本 這樣可以嗎?后面又如何結轉?
借主營業務成本貸生產成本 你那里有庫存商品
老師是說計提工資的時候就借記 主營業務成本 貸方記 應付職工薪酬 是嗎?
是的 是的 是的 是的
這樣真的可以嗎? 老師,我不懂該如何做,別生氣哈
可以 你嗯每個月的代理服務就是收入 當月的代理做賬人員的工資就是成本 直接可以這么做的
我不是生氣 我們回復低于八個字發送不了 只能那么重復說