你好? ?你們這個是專票的話。 你紅沖發票? 開紅字信息表 必須要按藍字發票來開的 。 如果有差異到時開出來會不能入賬的??
你好:我想咨詢一下,我公司為購貨方,6月份收到銷貨方發票后認證并做賬,于7月份發現發票票面信息錯誤,開了紅字發票通知單,當月未做進項稅額轉出,8月份收到重新開的紅字發票、藍字發票,怎樣賬務處理?
采購的商品做了暫估入庫,過了幾個月(5月)收到了發票,沖了暫估,同時沖了多結轉的成本,然后6月對方要求發票退回,我們已經抵扣進項,做了紅字申請,做進項稅額轉出,同時因為系統原因多轉出0.01,當月沒發現,7月對方無法開具紅字發票,然后錯誤的那張發票又重新開具了紅字發票,相當于一張發票開出了兩筆紅字發票并且還多0.01,那我賬務上是否要做兩次分錄,關于成本如何處理,暫未收到正確的籃字發票,而且重新開的藍字發票抬頭會換一個新的
我想咨詢一下2018年進項發票因備注信息不全,今年11月沖紅,重新開具了籃字發票,但是藍字發票的金額比之前的發票多一分錢,賬務要怎么處理
老師您好,供應商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發票,我司8月份已入賬,11月份發現該發票備注欄卻少了一個備注說明,金額,商品名稱都沒什么問題,然后讓開了紅字信息表給供應商,讓供應商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍字發票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據11月重新開的發票再重新做進去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因為十一月份開的進項發票就是一正一負,平的)
你好老師,我想問一下,我們2018年認證的發票,因為不合格,現在要讓對方重新開具,紅字發票,這個我們取的紅字發票和藍字發票如何做賬務處理和稅務處理,金額沒變,就是發票內容的不全
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
11月已經按開的藍字發票做賬了,要怎么處理,12月能再沖掉嗎
你好? ? ? ? 11月 做紅沖分錄。 按你當時做賬的分錄 紅沖 。然后在按開回來的發票做分錄 。 多的一分錢 你考慮 做營業外收入去 。? 你實際發票多開了1分錢。 實際你付款是少付款了? 就轉營業外收入? 做平??
那多開一分錢的那張發票不需要重新再紅沖了開票吧,還有就是發票金額一致,但是稅費和不含稅價和原來的不一致,稅費多了一分,不含稅價少了一分,但是合計還是一樣的,這種情況呢
你好? ?如果你們是系統原因 有這樣的情況。 比如四舍五入可能會導致。? 當然是最好紅沖 重新開最好了。? ?如果原來藍字發票都可以開的話 。 你可以考慮紅沖了? 重新開 最好是不要有差異 。? ? 這個也建議最好紅沖處理下。? ?有的客戶是比較介意的 有差異金額。? ? ?
也就是說我12月再把11月新開 但是開錯的 藍字發票紅沖,然后再做一筆沖銷憑證,和正確的憑證,是這樣嗎
?你好 是的 就是這個意思 。? ?
還有一個問題,比如說我18的憑證是借 原材料100元,進項稅20元,貸 應付賬款120元;11月藍字發票做借100元,進項稅20.01元,貸 應付賬款120.01元 那這一分 可以做到營業外支出嗎,要怎么做進去
?你好? ? 如果你們發票 與支付有差異的話。? 你多付款了1分錢 可以走營業外支出調整平了? ?
好的,明白了,謝謝老師
沒事的。 希望能幫到你??