你好 免稅的進項不能抵扣? 有的稅局說以后可以抵扣 你可以留 著以后抵?
老師你好,請問一下:我們是餐飲行業一般納稅人,這次疫情可以享受免稅政策,在免稅期間取得的進項發票不能抵扣,那么請問我是不是在平臺里選擇—-“發票不抵扣勾選”啊?然后這些發票直接全部計入成本費用就可以了,是嗎?老師?
老師好!我們是旅行社,現在疫情期間享受免稅政策,之前收到的住宿類專票都不做抵扣,直接轉出的,這個月開了一張增值稅專票,是航空公司返利的發票,我做營業外收入嗎?,還有能用進項票抵扣嗎?稅局之前說最近免稅是不能用抵扣發票的,我這種情況能用來抵扣嗎?
老師,員工報銷差旅費收到一張住宿費發票,稅率是1%,稅額是14塊多。今年12月31日前餐飲住宿業是免稅的,說免稅收入進項不能抵扣。這張發票是有稅額的,說明對方選擇沒有享受這個免稅優惠,我們收到這發票是可以抵扣的吧?
您好。老師,咨詢一下我們是旅游行業企業,享受免稅政策,收到差旅費進項發票可以抵扣嗎 如果不能抵扣的話,進項轉出是選擇免稅項目嗎
您好,老師,我想咨詢下,軟件企業,享受即征即退政策,超3%的部分增值稅退回,現在我有可以抵扣的進項,是用于抵扣劃算,還是不用劃算,如果抵扣了,會有損失嗎
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老師好,就是固定資產加速折舊表500萬一次性的,當填寫匯算清繳表購置單價500一次性扣除的第六列享受加速折舊政策按稅收一般規定計算的折舊攤銷額是按稅收最低折舊年限一個月的折舊額填還是按累計數填
請問,前兩個月有欠稅,這個申報結束增值稅有留底,然后我申請了留底抵稅,那我單位現在還剩多少可以抵稅,這個數據是在哪里看呢
老師這種怎么記分錄,是一筆一筆分開,還是記一張憑證,還有科目記什么合適,這是二月份的賬
老師,您好!賣的設備包含安裝10萬,是10萬都要開13%稅率的票,還是可以分開開設備13%的安裝費3%的?
老師您好,我想問下,我們是物流公司,假如我沒有開具9點運輸發票,但我收到了很多運輸發票,這樣的話,進項稅能抵扣嗎
老師點的奶茶能計入差旅費-餐費嗎
補繳2021-2024年城鎮土地使用稅的會計分錄