貸其他應付款負數,貸應收賬款
老師,我上個月有份憑證做錯了,錯誤分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應付款 現在要改為: 借;銀行存款 貸:應收賬款 上月憑證已經轉訂好了,我想直接在這個月改,應該怎樣操作呢
老師我想問一下,我在20年11月份寫得一筆分錄是借:銀行存款929 貸:應收賬款929但是我這個寫錯了,應該是銀行存款929貸應收賬款829其他應付款100 那我在現在該怎么改呀
#提問#請問老師上個月有筆分錄寫錯了應該預付賬款寫成應收賬款了,分錄做成借應收賬款,貸銀行存款,這個月想更正,那更正是在一張憑證上摘要寫更正幾月幾號憑證,然后做借預收賬款,貸應收賬款,老師這樣對嗎?謝謝
2021.2月份做了一個分錄借:銀行存款 貸:應收帳款是錯誤的貸方應該是應付賬款,現在12月我怎么做分錄給他糾正過來,借:銀行存款 貸:應收帳款(沖紅)讓后再做借:銀行存款 貸:應付賬款?
老師 我3月月賬結了 4月的憑證已經做了部分 但是我現在想修改3月一個憑證 我現在是反結賬 反過賬 反審核 原來的憑證是 借:其他應收45 借: 管理費用 55 貸:銀行存款100 現在我想修改為 借:其他應付 45 借:管理費用 55 貸:銀行存款 100 有個問題 我在結賬的時候 系統不是自動結轉損益嗎 我現在修改憑證 這個自動結轉的憑證我要不要管它?
請問老師報銷材料存放有沒有什么順序
我公司為農藥銷售公司,進貨是單品進貨,銷售需要以套裝銷售,如何開票?
想問一下,公司應收賬款,法院判下來有相關文書,確定收不回,怎么做賬
工程物資,屬于存貨嗎?
上月少計提的工資+今個月工資計提的工資,一起計入今月產品成本?
老師,這個經營范圍可開非學歷教育,培訓費的發票么?
老師您好!4月份做企業所得稅匯算清繳,繳納了15000的企業所得稅。然后會計憑證怎么做?之前沒有計提過。
以公司名義捐款給個人,需要發票嗎?
2024九月成立的公司,沒有收入,但有開辦費,其應付賬款是和法人的往來,可以簡易注銷嗎
工程合同的平方是542平方米,發票是590平方米,而且發票和合同的金額都不一樣,發票比合同的金額更大,款按發票金額已結清,這樣的話,合同需要重新簽訂嗎?
不是很懂呢
貸:銀行存款 貸:其他應付款負數? 重新做,這個懂嗎,不懂那個就原始笨辦法 借;銀行存款 貸:應收賬款
老師,一般銷售貨物先收款后開票應該如何做分錄呢?
借銀行,貸應收或者是預收,借應收或預收 貸主營業務收入 應交增值稅,