你好,開加工費,屬于勞務稅收編碼,稅收編碼按開票系統上的直接搜索
老師,我們原來是商貿企業(后轉制造業目前想轉回商貿),一般納稅人,主要是銷售音響等電子產品。所銷售的產品是采用委托加工方式,由加工廠選取供應商,我司支付款材料貨款并收取采購發票,供應商直接送材料到加工廠,加工完畢后直接發貨客戶,由我司收取銷售貨款并開出銷售發票。目前我們賬上存貨有原材料約690萬,在產品36萬(加工完就發貨,并沒有庫存商品),應收約760萬,預收約865萬,應付約580萬,其它應付款約480萬,全年銷售約3000萬,目前賬上會有什么稅務風險,以及該如何調整、平賬?補充:實際加工廠是老板另外一間企業,并未支付任何加工費(含發票)
化妝品企業,一般納稅人,我們近期接了一筆洗發沐浴露單,原料包材等都是委托方的,現在我們已經生產完工,對方需要我們開增值稅專票,我們是開加工費還是開貨物?開加工費屬于什么稅收編碼?稅收分類編碼?
1.某高檔化妝品廠2019年5月發生如下經濟業務:(1)銷售一批化妝品,假定適用消費稅稅率為30%,開出增值稅專用發票,收取價款100萬元,增值稅款13萬元,貨款已存入銀行。(2)沒收逾期未歸還的化妝品包裝物押金23400元。(3)將自產一批化妝品以福利形式發放給職工,按同類產品不含稅售價計算,價款為50000元,成本價為30000元。(4)受托加工化妝品一批,委托方提供原材料20萬元,本企業收取加工費8萬元,本企業無同類化妝品銷售價格。(5)將護膚品、護發品、化妝品裝入一盒內作為禮品送給關系單位,成本價為16000元,不含稅售價應為20000元。計算該廠本月應納消費稅稅額(含代收代繳消費稅)并編制相關會計分錄。
1.某高檔化妝品廠2019年5月發生如下經濟業務:(1)銷售一批化妝品,假定適用消費稅稅率為30%,開出增值稅專用發票,收取價款100萬元,增值稅款13萬元,貨款已存入銀行。(2)沒收逾期未歸還的化妝品包裝物押金23400元。(3)將自產一批化妝品以福利形式發放給職工,按同類產品不含稅售價計算,價款為50000元,成本價為30000元。(4)受托加工化妝品一批,委托方提供原材料20萬元,本企業收取加工費8萬元,本企業無同類化妝品銷售價格。(5)將護膚品、護發品、化妝品裝入一盒內作為禮品送給關系單位,成本價為16000元,不含稅售價應為20000元。計算該廠本月應納消費稅稅額(含代收代繳消費稅)并編制相關會計分錄。
1.某高檔化妝品廠2019年5月發生如下經濟業務:(1)銷售一批化妝品,假定適用消費稅稅率為30%,開出增值稅專用發票,收取價款100萬元,增值稅款13萬元,貨款已存入銀行。(2)沒收逾期未歸還的化妝品包裝物押金23400元。(3)將自產一批化妝品以福利形式發放給職工,按同類產品不含稅售價計算,價款為50000元,成本價為30000元。(4)受托加工化妝品一批,委托方提供原材料20萬元,本企業收取加工費8萬元,本企業無同類化妝品銷售價格。(5)將護膚品、護發品、化妝品裝入一盒內作為禮品送給關系單位,成本價為16000元,不含稅售價應為20000元。計算該廠本月應納消費稅稅額(含代收代繳消費稅)并編制相關會計分錄。
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小企業會計準則,沖銷去年暫估費用會計分錄
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老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會不會有風險
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excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
老師,我們公司是去年9月新成立的公司。我這邊是2月中下旬新入職的一家公司,前任會計沒跟我面對面交接過,我不清楚她有沒有報過去年的工商年報。但是我在企查查上能搜到相關的企業信息。請問,能查到企業信息,就是已經報過2024年的工商年報了嗎?