你好,這個(gè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的采購(gòu)材料的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣
我們公司是一般納稅人,對(duì)方小規(guī)模納稅人,不使用專票,所以某項(xiàng)目就給對(duì)方開我們適用稅率9%的普票,請(qǐng)問我們這個(gè)項(xiàng)目夠買材料的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣這個(gè)項(xiàng)目的銷項(xiàng)嘛?
老師,我們是建筑裝飾公司一般納稅人,有個(gè)工程項(xiàng)目是選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的,請(qǐng)問我們自己公司購(gòu)買的材料開的增值稅專用發(fā)票,除了進(jìn)項(xiàng)稅額在以后抵扣,那購(gòu)買的材料成本是否可以抵扣我們開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票簡(jiǎn)易計(jì)稅的成本?
我司是一般納稅人,有個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收的,開了3%的普票。但這個(gè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的成本票是13%的材料專票,這些材料專票我們可以用來抵扣別的項(xiàng)目的銷項(xiàng)稅額嗎?
如果我們是一般納稅人,有的項(xiàng)目采用簡(jiǎn)易計(jì)征普票,有的開專票,那簡(jiǎn)易記證部分也是計(jì)入銷項(xiàng)稅額,后面進(jìn)項(xiàng)票據(jù)可以抵扣的是嗎
我們公司是建筑行業(yè),一般納稅人,有個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收我們開的是3%的專票,那這個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎