您好,可以把下面的帳紅沖,然后再做上面的帳
借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交銷項(xiàng)稅 稅率13%,銷項(xiàng)怎么計算?
借:管理費(fèi)—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交銷項(xiàng)稅 借:管理費(fèi)—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交銷項(xiàng)稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 如何把下面的帳調(diào)成上面的憑證?
借:管理費(fèi)—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交銷項(xiàng)稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 視同銷售部分把它調(diào)成 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交銷項(xiàng)稅 如何調(diào)賬?
買進(jìn):借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 最后: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 等收到錢時:借銀行存款 貸應(yīng)收賬款(主營業(yè)務(wù)收入)
(1)對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)收賬款借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)成本(2)對乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款借:應(yīng)付賬款,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
郭老師在么?有個問題咨詢一下
員工社保沒在自己公司,餐費(fèi)不能做自己公司,稅務(wù)局給拎出來了。這個怎么處理
老師,制造部門里也設(shè)置了招待費(fèi)科目,在匯算的時候要與管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用里的招待費(fèi)加一起做調(diào)整的吧?
老師,年度總營業(yè)成本大于年度總購進(jìn)的金額會是什么原因呢?
老師 你說員工有一筆宿舍的住宿費(fèi)之前我們公司已經(jīng)對公付了,已經(jīng)計入當(dāng)期費(fèi)用了,現(xiàn)在要在員工工資里把這筆錢扣掉,你說咋做合適呢,把之前那筆費(fèi)用沖掉嗎?如果沖掉了,現(xiàn)在發(fā)工資了,怎么做分錄
老師,現(xiàn)在個稅還可以申報年終獎嗎?24年沒有申報?現(xiàn)在申報是不是25年才可以匯算清繳還是24年?
老師你好,這邊送的快賬軟件現(xiàn)在還能入三月份的賬嗎?
老師 你說員工有一筆宿舍的住宿費(fèi)之前我們公司已經(jīng)對公付了,已經(jīng)計入當(dāng)期費(fèi)用了,現(xiàn)在要在員工工資里把這筆錢扣掉,你說咋做合適呢,把之前那筆費(fèi)用沖掉嗎?老師現(xiàn)在的分錄怎么做
老師好,小規(guī)模納稅人,季報。實(shí)收資本增加25萬 會計分錄咋做?謝謝老師
老師,這里怎么寫合適,為使結(jié)算順利進(jìn)行,請貴單位協(xié)調(diào)為盼!