你好? ? 會(huì)展服務(wù)? 按6%來(lái)開(kāi)票。 生活服務(wù)是免稅的。 你分別來(lái)開(kāi)票? ? 免稅做 :借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ?
您好:我是大型酒店主營(yíng)餐飲,住宿,也接待會(huì)議,因疫情屬生活服務(wù)業(yè)2020年財(cái)稅8號(hào)公告,用餐住宿開(kāi)免稅發(fā)票,有客人要求會(huì)議費(fèi)是否包括在內(nèi)
老師:酒店經(jīng)營(yíng)以住宿,餐飲為主,也接會(huì)議,客人要求開(kāi)會(huì)展服務(wù)6%稅率,疫情期間生活服務(wù)業(yè)2020財(cái)稅8號(hào)公告都開(kāi)免稅,會(huì)展服務(wù)不屬生活服務(wù)業(yè),屬現(xiàn)代服務(wù)?分錄怎么做?
甲公司為增值稅一般納稅人。假定銷(xiāo)售商品、和提供服務(wù)(經(jīng)營(yíng)租賃除外)均為企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù),都符合收入確認(rèn)條件,其成本在確認(rèn)收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn),不考慮其他因素。 2019年12月,甲公司發(fā)生如下交易或事項(xiàng): (4)甲公司經(jīng)營(yíng)一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。2x19年12月甲公司計(jì)提與酒店經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的酒店、客房以及客房?jī)?nèi)的設(shè)備家具等折舊/20 000元、酒店土地使用權(quán)攤銷(xiāo)費(fèi)用65 000元。經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi)、餐飲等服務(wù)含稅收入424 000元,增值稅稅率6%,全部存入銀行。 老師,求解會(huì)計(jì)分錄
甲酒店為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲住宿服務(wù),2019年10月發(fā)生如下 經(jīng)濟(jì)服務(wù): (1)提供餐飲服務(wù),取得不含稅銷(xiāo)售額 320 萬(wàn)元;提供住宿服務(wù),取得不含稅 銷(xiāo)售額 190萬(wàn)元。 (2)提供會(huì)議服務(wù),取得不含稅銷(xiāo)售額 150 萬(wàn)元;提供車(chē)輛停放服務(wù),取得不 含稅銷(xiāo)售額 80萬(wàn)元。 (3)購(gòu)進(jìn)- 一批高檔紅酒,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額120萬(wàn)元。 (4)對(duì)酒店內(nèi)部進(jìn)行裝飾修繕,從小規(guī)模納稅人處取得的代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票 上注明的金額為 320萬(wàn)元。 《5)向當(dāng)?shù)仞B(yǎng)老院贈(zèng)送一批自產(chǎn)的食品,本企業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品不含稅市場(chǎng)價(jià)格為 50 己知:銷(xiāo)售貨物增值稅稅率為 13%;不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為 9%:生活服 務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)《除有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)和不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)外)增值稅稅率為 6%; 建筑服務(wù)增值稅稅率為 9%。銷(xiāo)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅稅額怎么算 為什么?
房屋租賃行業(yè),客戶(hù)轉(zhuǎn)租金到公戶(hù),再?gòu)墓珣?hù)轉(zhuǎn)到老板私戶(hù)應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷(xiāo)售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶(hù)打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶(hù)怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶(hù)支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶(hù)端了?
老師,請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒(méi)有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開(kāi)通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
會(huì)展服務(wù),提銷(xiāo)項(xiàng)稅
你好 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅? ? ?所以這個(gè)是不免稅的 要做增值稅出來(lái)的?