同學(xué)你好 就是你的收入哦,是免稅的填寫在免稅欄
老師,我們民營醫(yī)院剛被強(qiáng)制成為一般納稅人,這個增值納稅申報表上的銷售額怎么填?全部收入都填在免稅勞務(wù)銷售額那里嗎?
老師,我們是醫(yī)療服務(wù)免增值稅的,請問我申報增值稅的時候應(yīng)該怎么申報,需要填寫開票收入和未開票收入嗎,還是統(tǒng)一填寫到免稅銷售額這里,小微企業(yè)免稅銷售額
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報,收入開的普票找3000元,是在增值稅及附加稅申報表里,第四項小微企業(yè)免稅銷售額里填上3000元, 還是再在項目一,的第一行(應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,3%征收率)的貨物及勞務(wù)里再填上3000呢? 謝謝老師
老師,問一下,增值稅留抵退稅這個報表,那個同期全部銷售額是填寫哪個期間的,上面有個營業(yè)收入是指上年,還有一個是特定行業(yè) 時間是2022.4-2023.3月 有一個增值稅銷售額,我們是制造業(yè),下面就是同期全部銷售額這個是指2022.4-2023.3的這個期間的全部銷售額嗎?
老師你好,我們是一般納稅人屬于生活服務(wù),現(xiàn)在申報增值稅報表主表上要區(qū)分勞務(wù)銷售額和貨物銷售額怎么填寫啊
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
老師,按公司法,會計和采購是不是不能兼任的
研發(fā)結(jié)束后有一部分形成了一些次制品,這些次制品一直放著沒有辦法處理,等后面可以當(dāng)廢料賣出去的時候研發(fā)活動都結(jié)束了還可以沖減研發(fā)費用嗎?還是要怎么做賬?
發(fā)票沒填購買方稅號可以嗎?
內(nèi)部缺陷不是只有運行缺陷和設(shè)計缺陷嘛
老師,你好!公司投資對方長期股權(quán)投資,對方虧損,我方怎么處理賬務(wù)
老師您好! 我在個稅系統(tǒng)工資總收入填寫5800元,扣除社保和公積金個人部分,余額4994.74,不需繳納個稅; 我在電子稅務(wù)局社保申報工資基數(shù),填寫4800,系統(tǒng)自動顯示工資申報基數(shù)是4812元, 這樣我社保繳費基數(shù)4800和工資總收入5800就不一致了, 這樣稅局會稽查到嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳繳納的所得稅計入什么
老師,年度財務(wù)報表那個年初數(shù)是根據(jù)上年度填寫的年財務(wù)報表來的?還是季度那個報表?
個體戶可以做跨境電商嗎?需要交那些稅呢?
請問進(jìn)項需要填寫嗎?買了固定資產(chǎn),有幾張是專用發(fā)票可抵扣的。
你有交稅的可以寫進(jìn)項
醫(yī)院以后沒有必要讓藥品和器械供應(yīng)商開具增值稅專用發(fā)票?
你們免稅的話開普票就行