同學(xué)你好 你要計(jì)算實(shí)際增值稅有沒有下降70% 其實(shí)發(fā)文部門主要是考慮收入的下降
去年符合小規(guī)模30萬(wàn)內(nèi)不用交增值稅,今年也是符合生活服務(wù),免征增值稅,這樣是否符合以工代訓(xùn)的當(dāng)月增值稅指標(biāo)比2019年同期下降70%的條件?能不能申請(qǐng)以工代訓(xùn)? 企業(yè)增值稅是符合增值稅差額計(jì)征企業(yè)的
去年符合小規(guī)模30萬(wàn)內(nèi)不用交增值稅,今年也是符合生活服務(wù),免征增值稅,這樣是否符合以工代訓(xùn)的當(dāng)月增值稅指標(biāo)比2019年同期下降70%的條件?能不能申請(qǐng)以工代訓(xùn)? 企業(yè)增值稅是符合增值稅差額計(jì)征企業(yè)的
2019年某投資方欲設(shè)立甲公司作為一家生產(chǎn)企 業(yè),預(yù)計(jì)2019年銷售額450萬(wàn)元(不含增值稅),該 公司會(huì)計(jì)核算制度不十分健全,不符合作為增值稅 一般納稅人的條件(且若甲公司作為小規(guī)模納稅 人,則增值稅適用3%的征收率),若公司健全會(huì)計(jì) 制度(建立會(huì)計(jì)賬簿,有會(huì)計(jì)人員,有賬冊(cè),能夠 正確計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額,并能按 規(guī)定報(bào)送有關(guān)稅務(wù)資料的),每年需要多支出30萬(wàn) 元,則符合作為增值稅一般納稅人的條件(適用13% 增值稅稅率),甲公司全年從供應(yīng)商(假設(shè)為增值 稅一般納稅人,適用13%增值稅稅率)購(gòu)入原材料 300萬(wàn)元(不含增值稅),且能取得增值稅專用發(fā) 票,其他支出50萬(wàn)元。甲公司適用城市維護(hù)建設(shè)稅 稅率為7%,教育費(fèi)附加率為3%。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅美 劃。
甲公司為一家工業(yè)企業(yè),年不含稅應(yīng)征增值稅銷售額為450萬(wàn)元,現(xiàn)為小規(guī)模納稅人,適用3%的增值稅征收率。公司會(huì)計(jì)核算制度不健全,不符合增值稅一般納稅人的條件。若公司健全會(huì)計(jì)制度,每年需多支出35萬(wàn)元,才符合一般納稅人條件,則銷貨適用13%的增值稅稅率,其不含稅可抵扣購(gòu)進(jìn)金額為300萬(wàn)元,購(gòu)貨適用13%的增值稅率,其他不可抵扣支出55萬(wàn)元。甲公司適用城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加率為3%,企業(yè)所得稅稅率為25%,假設(shè)公司以實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)最大化為納稅籌劃目標(biāo),請(qǐng)對(duì)該企業(yè)的增值稅納稅人身份選擇進(jìn)行納稅籌劃。
1.某公司為增值稅小規(guī)模納稅人,增值稅按季度申報(bào)繳納。2021年7-9月銷售業(yè)務(wù)取得款項(xiàng)及相關(guān)支出情況為:(1)銷售貨物收款為20萬(wàn)元。(2)銷售建筑服務(wù)收款為30萬(wàn)元,同時(shí)向其他建筑企業(yè)支付分包款18萬(wàn)元。(3)將公司門面房出售收款330萬(wàn)元,該門面房購(gòu)置原價(jià)180萬(wàn)元,已累計(jì)計(jì)提折舊60萬(wàn)元。假定該公可2021年7-9月所有銷告業(yè)務(wù)均開具增值稅普通發(fā)票。請(qǐng)依次簡(jiǎn)要回答下列間題:(1)現(xiàn)行規(guī)定小規(guī)模鈉稅人享受免征增值稅的銷售額標(biāo)準(zhǔn)是多少?(2)簡(jiǎn)述判定小規(guī)模納稅人免征增值稅銷售額口徑是多少?井據(jù)此判定該公司第三季度是否符合免征增值稅條件?(3)計(jì)算銷售門面房應(yīng)激鈉的增值稅。
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網(wǎng)上交費(fèi),進(jìn)去社保交費(fèi)后,不顯示社保日常交費(fèi),網(wǎng)上沒法交是怎么回事
根據(jù)銷貨合同預(yù)收,恒通公司購(gòu)b產(chǎn)品款1萬(wàn)元,已存銀行
根據(jù)銷戶合同預(yù)收,恒通公司購(gòu)b產(chǎn)品1萬(wàn)元,已存銀行
老師好?補(bǔ)繳上年房產(chǎn)稅,匯算清繳怎么填寫
老師,剛稅務(wù)局打電話和我講我們公司,去年收到的一張進(jìn)項(xiàng)住宿費(fèi)發(fā)票,有問(wèn)題,開發(fā)票的那家酒店出問(wèn)題了,讓我們進(jìn)項(xiàng)專出,我們會(huì)被罰嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們到位19年的時(shí)候買了一批家具,但是我入帳是直接計(jì)入費(fèi)用的,現(xiàn)在要審計(jì)24年的帳目了,需要提供固定資產(chǎn)明細(xì),我要不要提供這一批家具的明細(xì)呢?我計(jì)入費(fèi)用是不是錯(cuò)誤的呢?
老師,我問(wèn)要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,以前可以零元或者低價(jià)轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在稅務(wù)下發(fā)通知不可以這樣操作,要按照2014年67號(hào)文件第十三條操作,這個(gè)怎么辦,我們公司一直零申報(bào),也沒有業(yè)務(wù),處于虧損狀態(tài),股權(quán)不值錢,這個(gè)怎么辦
老師,公司購(gòu)買的工程造價(jià)軟件應(yīng)該計(jì)入什么科目
老師,請(qǐng)問(wèn)管理費(fèi)這個(gè)金額有沒有什么規(guī)定呢,和營(yíng)業(yè)收入相比的話有沒有什么比例之類的,
請(qǐng)問(wèn)一下契稅是要做到固定資產(chǎn)嗎
實(shí)際增值稅是從哪里獲取?
本來(lái)是要交稅,但是符合優(yōu)惠政策,所以實(shí)際上沒有從銀行扣款呀
2019年符合小規(guī)模30萬(wàn)內(nèi)不用交
2020年符合增值稅免征,沒有交稅
那就是增值稅的支付金額沒有變動(dòng) 你的申報(bào)的應(yīng)納稅額有沒有變動(dòng) 就是減免之前的未交增值稅賬戶的金額