您好,這種情況可以進(jìn)項(xiàng)抵扣的
差旅費(fèi)的機(jī)票,如果公司不需要抵扣進(jìn)項(xiàng),可以全額做管理費(fèi)用嗎
就是老板出差,火車票進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎,如果記如管理費(fèi)用—差旅費(fèi)
老師,公司一般納稅人老板跑業(yè)務(wù)車輛通行費(fèi)就是過路費(fèi),火車票,能不能直接進(jìn)入差旅費(fèi)票面金額,不經(jīng)過進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣這一項(xiàng)核算。
如火車票129元 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅=129/1.09*0.09=10.65,那么可入費(fèi)用的還是129嗎?還是只能是129-10.65=118.35,只能入差旅費(fèi)118.35呢?
老師,像火車票這些差旅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做賬,比如火車票價(jià)90元 進(jìn)項(xiàng)稅額90/(1+9%)*9%=4.26 那么我怎么做賬 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)90還是90-4.26
要做今年的社保繳費(fèi)基數(shù), 去年有員工休產(chǎn)假,休假5個(gè)月,休假期間工資是0,產(chǎn)假期間也居家辦公了, 這個(gè)員工的平均工資怎么算? 比如2024年全年工資收入是5萬元, 他的平均工資是5萬元/7個(gè)月, 還是5萬元/12個(gè)月?
企業(yè)所得稅匯算時(shí),可以主動(dòng)提出不享受小微企業(yè)所得稅減免政策嗎?不享受減免企業(yè)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問老師,企業(yè)用未分配利潤對(duì)另外一個(gè)公司進(jìn)行投資,那么出去的未分配利潤的錢需要交個(gè)稅后在投資嗎
請(qǐng)問 客戶讓開去年1月份發(fā)票,我們已經(jīng)報(bào)完無票收入了,怎么處理?還能開嗎?
老師好,購買汽車給的優(yōu)惠返還應(yīng)該計(jì)入什么科目?^_^
老師,公司稽查要補(bǔ)企業(yè)所得稅,23年收入2300多萬,利潤287萬,已預(yù)交企業(yè)所得稅14.8萬。現(xiàn)在客戶愿意再補(bǔ)一萬左右的企業(yè)所得稅,我要調(diào)增多少利潤?現(xiàn)調(diào)增的企業(yè)所得稅怎么算?按5%還是25%?
2014年公司購買的一臺(tái)汽車,現(xiàn)在怎樣才能當(dāng)時(shí)購車的發(fā)票呢?
老師代賬公司把個(gè)稅做到其他應(yīng)付款對(duì)嗎
老師,業(yè)務(wù)以及資金流向是這樣的,客戶在A平臺(tái)上買預(yù)付卡付錢,A平臺(tái)打錢給B公司,B公司按照A的金額打給C公司,讓C公司去制卡發(fā)布在A平臺(tái)上,B公司只是起到一個(gè)類似中介的作用,要從C公司收取一定比例的服務(wù)費(fèi),給C公司開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票。同時(shí)B公司還要給少部分客戶開具預(yù)付卡不征稅發(fā)票,問題如下:1,B公司收到A平臺(tái)的錢都轉(zhuǎn)給C公司后,應(yīng)收應(yīng)付科目能否對(duì)沖 2,B公司給客戶開的預(yù)付卡發(fā)票,這部分科目怎么記呢?
商貿(mào)企業(yè),采購的毛毯,文具等樣品,計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目合適