是的,是的,是的,是的
老師,您好。我想請問一下,增值稅進項老師常常說可以用來調節稅負,就是銷項少就少認證點,多就多認證點,但是就算我認證了形成留抵,下個月也可以繼續抵扣啊。那么是不是這個認證多與少只是讓稅負變得平穩,而從總體來看并未使企業少交稅,頂多是延遲納稅了呢
老師我想問一下資產負債表上應交稅費和稅務局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數額不對。9月份應交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發票算多少銷項,抵扣多少進項就算多少進項,并且進項票也是跟著成本走的,勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調整,然后多記一個應收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應收賬款的話,如果他比我們公司真正的應收多的話,我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調整當月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
老師我想問一下資產負債表上應交稅費和稅務局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數額不對。9月份應交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發票算多少銷項,抵扣多少進項就算多少進項,并且進項票也是跟著成本走的,勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調整,然后多記一個應收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應收賬款的話,如果他比我們公司真正的應收多的話,我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調整當月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
有個問題,就是我們公司進項一直大于銷項,這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進項發票勾選認證完的話就會導致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進項不抵扣的話,可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話,沒有達到汽車行業的稅負率。有沒有影響,因為我還有十多萬的進項沒認證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點稅有沒有什么
老師好!請問一下,之前收的款做的預收款,沒確認收入,付款時憑證就沖減的預收款,我現在才知道那樣做是不對的,但是資產負債表上一直就掛著預收款,所以企業所得稅申報時利潤總額都一直是負數,沒交過企業所得稅,這樣一直掛預收款也不行吧!現在確認收入,預收款是減少了,可是企業所得稅申報表上只有營業收入,營業成本,利潤總額這三項,收入40多萬,而成本只有一萬多,又沒地方填費用,這樣不是要效很多企業所得稅嗎?這個企業所得稅報表要怎么樣填呀?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎