您好,普通發票可以收取的。設計費用,通常是計入費用。對方考慮到業務是虛假的,所以不想增加風險
現在在建筑公司,項目承包人掛靠我們公司,承包方送來的普票,經常聽老會計說,可以沖成本,這的成本指的什么?能說具體點嘛?可以舉例嗎?又怎么沖計算呢?在網上查的,也有提問過這個。但是都抽象,還是說的不清楚。能不能舉例呀,反正老會計,每次就是包工頭給他送來材料發票各種,要么就是包工頭的甲方拔工程款,老會計就開出去銷項發票。反正收回來的材料發票如果是普票說充成本,就會每次給包工頭說,成本不夠,我不知道一個項目的成本她怎么知道的?是根據工程的合同價。估算的總成本,利潤?還是什么意思。這個成本,根據什么來的?
老師,我在做裝修行業,有兩個問題: 1.項目成本是不是主要是材料個和人工兩大塊,成本發票是不是要嚴格按照增值稅專用發票來收取,普票是不能收是嗎?最近項目上有出現設計費用開進來也是專票,設計費用也可以算入成本的嗎? 2.為什么掛靠單位不收住宿餐飲,送禮的發票,員工以報銷的形式走都不行,這個是什么原因?
老師,我單位接了一個項目,但是不夠資質,所以以另一個單位的名義去實施,因為對方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個項目施工還是我單位這邊派人員去,他們出差在項目上的消費都是開我單位的發票,也有開對方單位的。工程款回到對方單位,我單位在開票給對方單位才能回款,但是我單位的員工開對方單位的發票是不能報銷的,如果讓我單位員工拿發票去對方單位報銷,但是有不屬于對方單位員工,如果不開對方單位的發票,以對方單位的名義去做這個項目有收入沒有成本也不真實,如果我單位員工不拿票去對方單位報銷,就沒有報銷款回來,在我單位這邊的借款就平不了賬,請問面對這種現狀有什么好處理方法嗎?
老師,有幾個問題,我們公司是一般納稅人:1、因為公司初創,一年中就兩個月有收入銷項,但因為買設備等,每個月都有進項,我也每個月都抵扣勾選了,現在是進項留底。剛剛沒有收入就不用勾選了,是這樣嗎?那我之前抵扣勾選的怎么辦?。?、抵扣勾選時發現很多高速費發票,但這些發票公司沒有人報銷,這種情況我是不是就不用勾選?如果有人報銷了我再勾選?3、高速費發票和火車票、機票是按專票抵扣嗎?稅率是9%嗎?以前的這三種發票我都按普通發票記賬的,是要調整成專票記賬嗎?
老師您好,我公司是一般納稅人7月份確認一筆研發服務費收入54萬,同時已給對方開票,但是成本現在我不知道如何歸集,因為按照正常程序我們會產生專家評審費,調研費,咨詢費等 還有人工,但是這一筆特殊一些,除了人工工資其他的都未產生,老師那成本應該如何來歸集呢?項目周期是6個月,我們是先確認收入后進行技術服務,老師我的問題 1、是要在開票當月就確認收入嗎?還是先走預收等半年后項目完工再確認收入結轉成本?2、按照權責發生制 即便開票但是項目未完成也不用確認收入對嗎?
小型微利企業企業所得稅稅率是5%是嗎?利潤×5%就是要交的企業所得稅?
酒店行業房租費計入成本還是管理費用?如何做賬?
你好啊,公司是農業技術有限公司,他們用拖拉機給荒地運土踏平等作業,現在拖拉機個人司機給公司開個人代開發票,可以按一下編碼開嗎
老師,要調資產負債率調小,資產負債表需要怎么調整
這樣沖紅發票需不需要匯算清繳做納稅調整呢?
老師您好,a是個自然人,他投資b公司占80%的股份,a也是b公司的法人。b公司又投資了c公司,占比80%,a也是是c公司的法人。c公司的另一個股東想把手里另外20%股權都給a這個自然人,這樣可以嗎?
老師去年年底我用累計利潤總額金額計提了所得稅,但是不用交稅,9月也是年利潤總額交的稅,這樣12月底就不用交稅了,我怎么處理計提的所得稅,也轉轉了損益,我也匯算清繳了,
老師,請問哈爾濱哪個區的自貿區稅收政策比較多,我企業是進出口企業
老師,個稅退還手續費,需要交增值稅嘛。怎么做分錄
該員工在4月17日被辭退,當日公司一次性發放該員工4月和5月兩個月工資、以及正常繳納4月和5月社保、公積金。 請問: 1. 現在報4月個稅是申報她2個月的工資,還是先報4月的,5月的到下個月再申報? 2. 會計做賬上分錄怎么做?
老師,確實是項目上員工發生的住宿餐飲費用,不是虛假的,是普票報銷不能抵扣也可以做成本呀,風險這個問題我還是不懂
你好,普票也是合法的票據,是可以計入成本。如果不可以,那就是你們自己的內部規定