同學,你好,這個可以直接對沖一下 兩個科目直接結轉過來,如你應收賬款甲借方有3萬 應付賬款貸方有2萬 借應付賬款2 貸應收賬款2 這樣就只剩應收賬款的1萬借方了
老師晚上好!在做賬過程中其他應付款為負數,怎么辦就是借法人款?怎么樣調整往來,有時候銀行的往來公司掛了好幾個往來賬戶?還有的同一個公司掛的應收賬款和應付賬款,應該怎樣調整?
老師,我們公司這個其他應付款,其他應收款往來支付寶其實都是法人的收款和付款,往來其實應該掛在法人名字下,之前會計不知道這個情況,現在想調整一下,都調整成在法人下面往來,怎么調整呢?
老師,公司的往來賬戶想進行調整,之前有掛帳的余額應該是0 但現在賬上還有余額,所以我準備把應收帳款和應付賬款余額互相調整,但是借方還是剩余了30萬的余額,再怎么調整呢?
老師你好,我是小白,剛接手小規模賬,看了上個會計做的賬,其他應收賬款借方和其他應付款貸方掛的同一家往來公司,這個是不是他賬做錯呢,我應該怎么調整
老師 有員工在公司掛了其他應收款和其他應付款 其他應收款的分錄為 借 其他應收款 貸 銀行存款 其他應付款的分錄為 借管理費用 貸 其他應付款 因為公司在外面有很多費用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現在情況是 經查出 掛在其他應付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調賬怎么調
老師五一勞動節快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當期用轉出來嗎
工商跟稅務的財務負責人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
其他應付款_借法人款為負數怎么調整?
借其他應收款—法人 貸其他應付款—法人
其他應付款-借法人款貸方為負數?
同學,你好,你是其他應付款,借方有數據還是貸方,你是想變成其他應收款,對吧
是的,就是其他應付款-借法人款貸方余額為負數,怎么樣調整?
貸,其他應付款—借法人款-10,是這個意思嗎 現在做借會計分錄 借其他應收款10 貸其他應付款10 ---你不是借方有余額嗎,現在轉到貸方不就平了嗎,這個金額就放到其他應收款里了
是這個意思。先做一筆其他應收款、其他應付款和其他應付款-借法人款相同金額的分錄。貸方其他應付款-借法人款一正一負抵消了,金額轉到其他應收款借方了?
同學,你好,是這樣操作一下,