你好 1.? 這個是職工教育經費是可以抵扣的 2.? ? ?這個是送給客戶的 這個就是招待費? ?可以入 3 。? ?這個是有扣除比例的 匯算有比例? ??
老師好!房地產公司:1、請問本人在會計學堂取的服務費專票可以抵扣進項稅嗎? 2、請問煙酒發票適合做業務招待嗎。 3、公司籌建期的廣告宣傳費是據實扣除嗎。謝謝!
老師好,2019年 39號文 :自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產、生活性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%,抵減應納稅額(以下稱加計抵減政策)。 (一)本公告所稱生產、生活性服務業納稅人,是指提供郵政服務、電信服務、現代服務、生活服務(以下稱四項服務)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。四項服務的具體范圍按照《銷售服務、無形資產、不動產注釋》(財稅〔2016〕36號印發)執行。 財稅〔2016〕36號文中的 現代服務中包含商務輔助服務,商務輔助服務包含物業管理。 請問老師,物業公司從2022年1月起適用進項稅加計抵減的政策嗎?謝謝!
我公司是再生資源回收公司,是一般納稅人,2021年建設廠房,有100多萬的進項稅留抵,今年3月份想使用簡易計稅,請問老師:實用簡易計稅后是所有的進賬票都不能抵扣嗎?還是除了回收業務不能抵扣外其他一般計稅項目還可以抵扣?賬上的留抵稅還可以繼續留抵嗎?還是要轉出?使用簡易計稅平時出賬的時候是全額出成本而已還是在憑證中多出一筆進項稅和轉出?謝謝
老師,請問下給高鐵行車公寓做服務,對方讓我們全額開票人力資源外包勞務服務費,6%稅負高關鍵是沒有這方面進項,但是實際業務是餐飲費加保潔服務,這個服務就是他們鐵路工作人員來這邊休息,我們接待包括餐飲服務,那如果她們不同意人力資源外包勞務服務費差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務費和勞務服務費分開開,這樣最起碼餐飲服務費是有進項可以抵扣的,老師我們這種業務應該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭取是嗎,老師請問下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務這塊兒業務,就是是有餐飲食材進項發票抵扣的,謝謝!
請問一下老師,我們是一般納稅人拍賣公司,開了拍賣會,2天展覽1天拍賣,這3天發生的酒店場地費(展租費),搭建費,來參觀的和拍賣的客戶住宿費,工作人員和客戶的餐費(混合)怎么做賬呢,做到銷售費用的那個二級科目,專票能抵扣進項稅嗎,企業所得說能全額扣除嗎
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
3.公司籌建期的廣告宣傳費是據實扣除嗎,收入15%,現在沒有收入。
你好 1.? ? ? 有扣除比例的。 沒有收入的話 到時匯算也得調整的??
現在是年底了,今年估計是沒有收入,匯算清繳要調整嗎,因為前期都是廣告啊,還是現在不調,到明年再調整呢
你好? 是的 沒有收入的? ?就需要調整處理的。? ? ?
房地產公司,沒有預售前都不能扣的話,前期發票都不能入賬,廣告費是很大一筆費用
?你好那你計入長期待攤費用 去核算? ?。 到時在做分攤處理。? ? ? 待你進入了營業期后 到時你廣告宣傳費可以結轉以后年度來扣除就行了。??