您好 已經過了申報期 一般要去稅務大廳更正申報表
老師剛接到稅務局電話告訴我19年第一季度有個附贈可以免交,讓我申請下退稅,這個我要怎么操作啊,說是電子稅務局里面就能申請
我在的公司是一般納稅人(微型企業),稅務局打電話說往年所得稅多繳了,讓我調平,我不會
您好老師,剛稅務局打電話說2019年有企業所得稅可以退,電子稅務局哪里退,我沒有找到
老師,剛剛稅務局打電話讓我調19年的企業所得稅,說多交1199,讓我調平,具體我在電子稅務局哪里調呀
你好,請問河南省電子稅務局上企業所得稅年度報表需要填寫嗎?我們公司今年1月份做的稅種認定,打電話給稅務局說今年不用做去年的匯算清繳,但是我剛剛在電子稅務局可以打開那個年度報表。
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
打電話說讓我在電子稅務局上調平就行
那您在電子稅務局里面 查一下 稅費申報及繳納 看左邊更正申報