你好 你們沒有發(fā)票的也做了庫存商品的嗎
老師你好,我想請問一下,就是我們有兩套賬,我們跟一個(gè)供應(yīng)商買了8000的東西,時(shí)間久了,怎么查她給不給我們開票啊,或者她欠我們多少發(fā)票沒開
老師好,有個(gè)問題咨詢您一下。我們商貿(mào)公司21年到現(xiàn)在跟有個(gè)彩鋼瓦供應(yīng)商買東西。但是之前都是老板私下微信或者個(gè)人賬戶給他轉(zhuǎn)的貨款共計(jì)41萬,供應(yīng)商只開了一次9萬的發(fā)票。現(xiàn)在要求我們再把錢全部給她走到他公戶。他才給我們補(bǔ)開之前欠下的發(fā)票。這個(gè)是不是不合理?他補(bǔ)發(fā)票不能直接開嗎?之前的款雖然都是老板私下給他轉(zhuǎn)了他也都收了的。這個(gè)怎么辦?
老師,我想問下我們買醫(yī)療器械給醫(yī)院的,一個(gè)設(shè)備配套了很多東西,也沒有加工。我們是按所有明細(xì)商品開的發(fā)票,但對方不肯,讓我們按一套開給她,這樣符合稅務(wù)的要求嗎?
廣告費(fèi)可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計(jì)劃成本下,計(jì)劃采購1000元的原材料,實(shí)際用了1200元,我想知道這些數(shù)據(jù)是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張?bào)w檢費(fèi)發(fā)票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計(jì)提了,4月份如何做賬?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月末結(jié)轉(zhuǎn),是先轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),還是直接轉(zhuǎn)入未交增值稅?
我們是研發(fā)企業(yè),氟比洛芬貼膏三方協(xié)議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費(fèi)用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發(fā)費(fèi),分錄怎么做,對方要開研發(fā)費(fèi)的票給我們嗎
公司生產(chǎn)儲(chǔ)罐翻新入什么費(fèi)用
要辦理進(jìn)出口退稅 要進(jìn)哪個(gè)網(wǎng)址申報(bào)? 同時(shí)需要哪些資料?
有幾個(gè)問題老師,我們是小規(guī)模企業(yè),做賽事課程培訓(xùn)的,1.去年有個(gè)人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發(fā)票,發(fā)給我一個(gè)公司的的開票信息,能開嗎?假如個(gè)人和公司不是一家的,能開嗎?如果個(gè)人是這個(gè)公司的能開嗎?個(gè)人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業(yè)務(wù)流合同流資金流發(fā)票流會(huì)不會(huì)有問題?2.我們做賽事課程服務(wù)的,開票類目開現(xiàn)代服務(wù)*賽事服務(wù)可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預(yù)收款做無票收入了怎么做呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業(yè),老板非要我把管理人員的工資全都記到生產(chǎn)成本里去,我該怎么和老板說。
有那種手寫的單據(jù)啊
你們沒有發(fā)票做沒做 沒有做的看預(yù)付或者應(yīng)付余額就可以
做了的 得看庫存商品明細(xì)賬 看入庫憑證有沒有放發(fā)票
是拿我們內(nèi)賬系統(tǒng)供應(yīng)商貨款,跟外賬系統(tǒng)對應(yīng)嗎?這樣就知道我實(shí)際買的,跟他開了多少發(fā)票給我們?
都可以 不需要對比也可以找到
就是我內(nèi)賬掛了8000的應(yīng)付賬款,然后我再看我外賬的應(yīng)付賬款?兩者對比?
你好 是的 應(yīng)付預(yù)付都看下
都是手寫的入庫單,都是后面才開發(fā)票的
沒有關(guān)系 做就是了 不允許抵扣所得稅
也不太準(zhǔn)確,就是我們實(shí)際貨款8000,但是呢可能對方開大于這個(gè)數(shù)的
大于的事以后你們需要支付的
但是實(shí)際上我們就會(huì)付8000,還有一個(gè)個(gè)月看那個(gè)月漏下開發(fā)票也 很麻煩
這個(gè)沒有余額 借應(yīng)付帳款貸營業(yè)外收入