你好,這個(gè)是應(yīng)稅收入
老師,您好,我們公司是體育文化類的小規(guī)模納稅人,承接政府業(yè)務(wù),并上報(bào)預(yù)算,此預(yù)算就是我們給政府開具的銷售發(fā)票,請(qǐng)問這算是不征稅收入嗎
老師,請(qǐng)問 我們從一家小規(guī)模納稅人(搞定制化設(shè)計(jì)的服務(wù)公司,將文具 弄上我司的LOGO)處采購(gòu) 文具、筆記本 作為入職禮物 發(fā)給新員工,對(duì)方開票 給我們開票開的是 代購(gòu)辦公用品+清單,這樣可以嗎? 對(duì)方為什么不直接在貨物名稱欄 填 文具 或者 印刷品 呢?
老師好,請(qǐng)問我們是小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào)表2020年第四季報(bào)的時(shí)候,也就是年報(bào),我們的實(shí)際銷售額是100萬的話,顧客在12月份要求我們先開發(fā)票給他們 但是這部分實(shí)際是我們的預(yù)收賬款,我不能作為營(yíng)業(yè)收入,但是稅務(wù)那邊的系統(tǒng)會(huì)不會(huì)就顯示我開票金額大于我的主營(yíng)業(yè)收入呢?這樣的話我現(xiàn)在是不是要更正申報(bào)并更正去年年度的所得稅申報(bào)表呢?
老師你好,請(qǐng)問我手上一家客戶A公司是一般納稅人建筑行業(yè),,有個(gè)項(xiàng)目,是政府鄉(xiāng)村振興的文旅項(xiàng)目,對(duì)方項(xiàng)目款結(jié)算只接受3個(gè)的發(fā)票,這家客戶A公司是一般納稅人公司,那就要符合簡(jiǎn)易征收的條件,但是這個(gè)合同是乙方包工包料的,在政策上不符合簡(jiǎn)易征收的條件,問下鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目是不是有其他政策
小規(guī)模納稅人公司,2021年收入客戶一直沒給錢,所以我們沒有開收入發(fā)票,在22年4月客戶給了100萬21年的收入,然后開發(fā)票給對(duì)方,這樣子,賬務(wù)處理上應(yīng)該還是算做21年收入嗎?交增值稅怎么算?因?yàn)槭且徽晔杖耄唧w分不清哪個(gè)月份,所以不知享不享受小規(guī)模增值稅優(yōu)惠政策?稅務(wù)上應(yīng)該算21年收入稅金還是22年啊?
郭老師在么?有個(gè)問題咨詢一下
員工社保沒在自己公司,餐費(fèi)不能做自己公司,稅務(wù)局給拎出來了。這個(gè)怎么處理
老師,制造部門里也設(shè)置了招待費(fèi)科目,在匯算的時(shí)候要與管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用里的招待費(fèi)加一起做調(diào)整的吧?
老師,年度總營(yíng)業(yè)成本大于年度總購(gòu)進(jìn)的金額會(huì)是什么原因呢?
老師 你說員工有一筆宿舍的住宿費(fèi)之前我們公司已經(jīng)對(duì)公付了,已經(jīng)計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用了,現(xiàn)在要在員工工資里把這筆錢扣掉,你說咋做合適呢,把之前那筆費(fèi)用沖掉嗎?如果沖掉了,現(xiàn)在發(fā)工資了,怎么做分錄
老師,現(xiàn)在個(gè)稅還可以申報(bào)年終獎(jiǎng)嗎?24年沒有申報(bào)?現(xiàn)在申報(bào)是不是25年才可以匯算清繳還是24年?
老師你好,這邊送的快賬軟件現(xiàn)在還能入三月份的賬嗎?
老師 你說員工有一筆宿舍的住宿費(fèi)之前我們公司已經(jīng)對(duì)公付了,已經(jīng)計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用了,現(xiàn)在要在員工工資里把這筆錢扣掉,你說咋做合適呢,把之前那筆費(fèi)用沖掉嗎?老師現(xiàn)在的分錄怎么做
老師好,小規(guī)模納稅人,季報(bào)。實(shí)收資本增加25萬 會(huì)計(jì)分錄咋做?謝謝老師
老師,這里怎么寫合適,為使結(jié)算順利進(jìn)行,請(qǐng)貴單位協(xié)調(diào)為盼!