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老師好、2017年奔馳是公司指標購買的,1、現(xiàn)在想轉(zhuǎn)出來,這樣公司指標就能空出來了,再把領(lǐng)導(dǎo)私人的車在二手車市場過戶給公司,可以這樣操作嗎?2、這樣操作,對公司有什么不利影響?3、如果轉(zhuǎn)出,之前2017年的車,抵扣的增值稅需要轉(zhuǎn)出來嗎?5、汽車折舊年限多少年?6.領(lǐng)導(dǎo)的汽車賣給我們公司,可以抵扣進項稅和企業(yè)所得稅嗎?

2020-11-16 08:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-16 08:51

您好,1可以。2沒有不利影響。3不需要轉(zhuǎn)出。5一般情況下是4年。6不可以抵增值稅,可以抵企業(yè)所得稅。

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快賬用戶5064 追問 2020-11-16 08:53

老師,就是2017年往出轉(zhuǎn)的這個車,需要我們公司開具銷項票嗎?還是去哪里開啊?

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齊紅老師 解答 2020-11-16 08:57

您好,是需要開銷項發(fā)票。如何開具您需要與當?shù)囟周嚱灰资袌鰷贤ā?

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快賬用戶5064 追問 2020-11-16 09:12

老師,從轉(zhuǎn)出2017年的車,到購進新車,一共這些分錄,您看我寫的對嗎?

老師,從轉(zhuǎn)出2017年的車,到購進新車,一共這些分錄,您看我寫的對嗎?
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齊紅老師 解答 2020-11-16 09:16

您好,4沒有進項稅,其他的分錄您都正確,

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快賬用戶5064 追問 2020-11-16 09:19

好的 感謝老師耐心回答

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齊紅老師 解答 2020-11-16 09:20

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,1可以。2沒有不利影響。3不需要轉(zhuǎn)出。5一般情況下是4年。6不可以抵增值稅,可以抵企業(yè)所得稅。
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您好,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
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同學你好 委托加工方式下的退稅操作 外貿(mào)企業(yè)委托加工退稅:外貿(mào)企業(yè)出口委托加工修理修配貨物增值稅退(免)稅的計稅依據(jù),為加工修理修配費用增值稅專用發(fā)票注明的金額。應(yīng)退稅額=加工費發(fā)票所列金額×出口貨物的退稅率。需注意,要將原材料作價銷售給受托加工工廠,工廠加工完畢后為外貿(mào)企業(yè)開具成品發(fā)票,外貿(mào)企業(yè)憑成品發(fā)票進行出口退稅。 相關(guān)資料準備:準備好采購原材料的發(fā)票、委托加工合同、加工費發(fā)票、出口報關(guān)單、收匯憑證等資料,用于申報退稅時提交給稅務(wù)機關(guān)審核。 能否轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè) 外貿(mào)公司是可以轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)的,一般來說如果企業(yè)有自己的生產(chǎn)車間,能夠進行產(chǎn)品的生產(chǎn)加工,具備相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)人員等生產(chǎn)要素,通常是符合轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)的條件。轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)需在申報軟件里面去填報《出口退(免)稅備案變更表》,將企業(yè)類型變更為內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè),退免稅辦法變更為免抵退稅辦法。 生產(chǎn)企業(yè)退稅政策 生產(chǎn)企業(yè)實行“免、抵、退”稅辦法。“免”稅是指對生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅;“抵”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所含應(yīng)予退還的進項稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額;“退”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M項稅額大于應(yīng)納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。但并非進項抵內(nèi)銷后全都可以退,還需要根據(jù)出口貨物的離岸價、退稅率等因素計算可退稅額。
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