您好 是您自己單位贊助別人嗎
老師你好 我們這邊要贊助一個活動,贊助的是商品,這個費(fèi)用是算在營業(yè)外支出嗎,別人需要給我們開發(fā)票嗎,用不用計(jì)算商品含稅價(jià)格和不含稅的價(jià)格
我們公司贊助一個活動40萬的商品,是我們開發(fā)票給別人,還是別人開發(fā)票給我們呢,這個費(fèi)用是計(jì)入營業(yè)外支出嗎?
銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本時候 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 我們公司是一般納稅人,用的是個別計(jì)價(jià)法(銷售一個,結(jié)轉(zhuǎn)一個成本,即確認(rèn)收入的同時,結(jié)轉(zhuǎn)成本) 這種情況下、 結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額是不需要計(jì)算吧?結(jié)轉(zhuǎn)成本金額應(yīng)該是購進(jìn)商品取得專票的不含稅價(jià)格,或者購進(jìn)商品時,取得普票的含稅價(jià)格嗎? 這樣對嗎?
請問老師,我們公司發(fā)了一批貨給其他公司沒有收錢,其他公司賣出去了才給我們錢,我們做賬用發(fā)出商品-\'xx產(chǎn)品,那么是不是需要用輔助表格在統(tǒng)計(jì)是發(fā)給哪個企業(yè)數(shù)量價(jià)格多少比較好呢,,,,還是說老師有更好的方法呢
你好,我這里有個客戶買我的一樣商品,我去外邊買含稅價(jià)格是5600/噸,但是客戶說不要發(fā)票,那就是不要含稅了,外邊不含稅的價(jià)格是5600元/噸扣9個點(diǎn),那就是5040元/噸,我給客戶報(bào)價(jià)為5090元/噸,差價(jià)是50元,他需要1.8噸左右,進(jìn)貨價(jià)格總價(jià)為9072元,賣給客戶是9162元,最后能賺90元,客戶這9162元要進(jìn)公司的戶,是不是公司也要交這9162元的稅,我們這稅率是13%,是不是要交1191.06元的稅錢,那最后是不是就虧了?
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個不會退給客戶怎么做會計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計(jì)提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
會計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發(fā)工資,個人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
是的 我們贊助別人
那是計(jì)入營業(yè)外支出 需要您單位開具發(fā)票給別贊助單位
我們開發(fā)票給對方是嗎 那開的這個發(fā)票也要是含稅的嗎
是的?開發(fā)票給對方?開的這個發(fā)票也要是含稅的
那這個營業(yè)外支出需要交增值稅嗎 或是說稅前扣除
營業(yè)外支出需要交增值稅 是直接捐贈還是通過什么機(jī)構(gòu)捐贈?
應(yīng)該是直接捐贈 我們這邊是贊助給一個協(xié)會舉辦活動用的
直接捐贈不能企業(yè)所得稅前扣除
老師 是不是贊助商品和贊助錢的開票方不一樣
是的 贊助錢 不需要開具發(fā)票
所以只要是我們贊助別人商品 視同銷售 就是我們開發(fā)票對嗎
是的?贊助別人商品 視同銷售 您單位開具發(fā)票