您好 舉例 借:管理費用等 ? ? ? 應交稅費--應交增值稅--進項稅額 ? ? ? 貸:應付賬款? 7 11月份支付2萬的分錄 借:應付賬款 2 ? ? ? ?貸:銀行存款等 2
我8月份開了50萬發票出去,7月份沒有進項留抵,然后8月份沒有認證進項,9月1號再認證發票,還可以抵扣8月的銷項稅額嗎
對方8月給開的7萬的發票,有進項稅抵扣,我一直沒有做賬,也沒有抵扣,11月份付了2萬,怎么做會計分錄
對方8月給開的7萬的發票,有進項稅抵扣,我一直沒有做賬,也沒有抵扣,11月份付了2萬,怎么做會計分錄
老師,我有一張7月份的增票進項不抵扣的,7月份賬做了,但是因為搞錯了沒勾選,我在8?認證時勾選了進項不抵扣。還有,在8月份做賬的不抵扣發票,因為看錯在7月就做了進項不抵扣勾選。這樣會不會有問題?
老師 你好!11月份有一張發票金額16008元沒有認證抵扣 ,這月支付了16000 折扣 8元 ,這怎么做賬 ? 11月分分錄沒有做進項稅(待認證發票) 直接做了應交稅費 應交增值稅 進項稅額, 12.月份沒有進項 也沒有銷項 這月該怎么調整呢
甲與乙是夫妻,育有一子丙,三個人出車禍死亡,無法判斷誰先死,甲有甲父還有甲哥在世,乙有乙母還有乙妹在世,那么丙就沒有繼承人。如果沒有甲哥跟乙妹,丙就有繼承人,繼承人是甲父跟乙母。為什么有了甲哥跟乙妹的存在,丙就沒繼承人了?
老師,您好!咨詢一下,房屋租賃到期,因為室內家具損壞,出租方要從當時交的押金中扣掉這部分費用,剩余押金返還給我們。這種情況,賬務上怎么處理呢?
老師五一勞動節快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當期用轉出來嗎
工商跟稅務的財務負責人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
7月份我沒有掛賬,11月份掛賬可以嗎
需要先補做第一筆分錄的。
補到11月份嗎?11月份做兩個分錄嗎
是的,是這樣理解的。
這個票是物業公司的電梯維保費,入什么科目
可以計入管理費用-服務費科目
入主營業務成本_電梯維保費
是的,也可以計入這個科目。
11月份認證發票就行了吧
可以的,但是之前沒有認證的話,是要先計入應交稅費-待認證進項稅額科目的。
先入待認證進項稅 怎么做會計分錄啊
舉例 借:管理費用等 應交稅費--待認證進項稅額 貸:應付賬款 7
然后下面怎么做
等11月份認證后,再做 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅額 ? ? 貸:應交稅費--待認證進項稅額
不做待認證進項稅可以嗎
8月份沒有做待認證進項稅分錄,11月份還需要再補分錄嗎,補到11月
這張發票您在8月份的時候到底有沒有抵扣過進項稅額呢?
沒有抵扣
沒有抵扣的話,且在8月份沒有入賬核算的話,在11月份由于勾選認證了,那么在11月份補做分錄時,就直接計入應交稅費-應交增值稅-進項稅額科目核算了。