同學你好 你們正式消費的時候給你們開發票嗎
請問老師,一個平臺比如1688吧,我們在1688賣東西,賣的東西我們是有專門的供應商提供貨源給我們的,后面我們給供應商結算貨款的時候是直接從1688這個平臺轉錢給到供應商的賬戶上(也有個人私賬),這個相當于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對方給我們開發票,對方不開發票給我們,這個稅務上應該怎么處理呢???
老師你好,我想咨詢一個問題,我們是電商平臺,從一家國內外供應鏈平臺上采購商品,然后這家供應鏈平臺替我們一件代發商品,我們是預先充值到供應鏈平臺的賬戶上,但是該平臺不給我們開發票,我想問,我們預充值的時候怎么賬務處理?每次跟對方對完賬后又怎么賬務處理呢?
我們是電商平臺,從一家國內外供應鏈平臺上采購商品,然后這家供應鏈平臺替我們一件代發商品,我們是預先充值到供應鏈平臺的賬戶上,我們的客戶在我們平臺下單,他們替我們直接發貨,但是該平臺不給我們開發票,我想問,我們預充值的時候怎么賬務處理?每次跟對方對完賬后又怎么賬務處理呢?
我們是做平臺電商的,我們從供應商那里進貨,在平臺上轉賣出去,我們賺中間的差價,但是我們不用實際采購,供應商代發貨,我們對應的用戶都是個人,不用開發票,這種的怎么做賬呢?
老師,我們是公司主要是電商業務,客戶在電商平臺下單以后,第三方供貨商負責相應商品的發貨、退貨事務,下月初核對上月結算情況跟供貨商進行結算,貨物不會經過我們,客戶簽收四五日后電商平臺才會將款項付給我們,應該怎樣進行賬務處理,有沒有專門的課件
買進半成品,我方加工后賣出,買進的半成品是入庫存商品嗎?
老師,剛面試個工作,應收太大,之前代賬公司做的比較亂,好幾年了,老板娘也不太想的起來,有些是收款了未開發票也沒有申報未開票收入,有些公司注銷了,這些賬要怎么平呢,去年專管員讓把這些補稅了
公司幫員工承擔的個人社保部分如何在匯算清繳調增,應該如何填寫?
考過了初級,考稅務的話一般一年考幾科合適
老師,你好 公司24年12月入賬了一辦公桌固定資產,無發票入賬;25年1月開始計提折舊; 請問企業所得年報申報的時候,資產折舊里面,關于這個固定資產的賬載金額和稅收金額該怎么填寫調增
意思就是說按實卸的重量算入庫,只是把采購單價做了調整,最終入庫金額和付供應商金額是一樣是嗎
匯算填報期間費用明細表,發生的研發費用不知道需不需要填在這張表中?管理費用對應的項目只看到19行次研究費用,不知道和研發費用有關聯嗎?
承兌貼現息應該放到現金流量表哪一項?
老師,供應商說她還有4000多的貨款還沒有付給她,她之前是一般納稅人13%,現在改為小規模了,只能開1%,可以的嗎
老師,如果企業是盈利的,注銷的時候,法人還要按盈利的金額的20%交個人所得稅是嗎?
什么叫正式消費的時候?他們只說不提供發票的
充值可以不用發票,但是你們購買貨物的時候不給你們開發票嗎
不開的,因為是跟國外的供應商簽的合同,收款的這家是國外供應商委托收款的,不提供發票
那你沒有發票不能稅前扣除了,只能暫估入庫,然后調增
具體賬務處理是怎樣的?
借庫存商品-暫估入庫 貸應付賬款 借應付賬款 貸銀行存款 然后匯算清繳的時候直接調增
商品賣出確認收入的時候就不接轉這筆成本是吧?
需要結轉成本的哦
借主營業務成本 貸庫存商品-暫估入庫?
對的,這樣結轉就可以的
那匯算清繳的時候怎么調增呢?
在納稅調整明細表里面調增
是不是所有不能開票的購進商品,在入庫的時候都是借記庫存商品-暫估入庫,然后匯算清繳的時候把暫估入庫的這部分成本進行納稅調增???
對的,可以這么理解的
那針對這種境外供應商,如果我們平臺購進商品生成訂單后,我們自己個人用微信支付寶方式支付后,來找公司報賬需要提供什么憑據呢?境外供應商肯定也是不會給開具發票的
同學你好 需要有形式發票的
什么樣的形式發票可以?
就是外國開過來的形式發票