需要重新預(yù)繳 之前的退回去
我是房地產(chǎn)公司,10月交9月份預(yù)繳稅款,大廳給打錯(cuò)單子了,寫(xiě)成所屬期10月了,我這個(gè)月去交10月的預(yù)繳稅款時(shí)發(fā)現(xiàn)的,這個(gè)是不是需要去稅務(wù)大廳找他們給改一下還是怎么處理呀?
老師請(qǐng)教下,公司前期預(yù)繳了增值稅,預(yù)繳的時(shí)候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報(bào)6月稅的時(shí)候是在網(wǎng)上按照銷(xiāo)售額申報(bào)的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時(shí)在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi),現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅,報(bào)表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個(gè)異地工程,給客戶(hù)開(kāi)票了249000元含稅,8月我在電子稅務(wù)局進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務(wù)局進(jìn)行報(bào)驗(yàn)登記,但面提交 預(yù)繳增值稅時(shí),頁(yè)面提示要去當(dāng)?shù)卮翱谵k理,我又把預(yù)繳增值稅表撤銷(xiāo)了。我想10月份再去項(xiàng)目地稅務(wù)窗口辦理預(yù)繳增值稅等相關(guān)稅費(fèi),我打12366熱線(xiàn),說(shuō)是可以,我10月份預(yù)繳的這部分稅款,10月份如果沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,那就留底但不是進(jìn)項(xiàng)稅額,等后面哪個(gè)月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
老師 我公司是一般納稅人 2024.10.24號(hào)開(kāi)了一張涉外經(jīng)營(yíng)的發(fā)票 我是不是應(yīng)該要在2024.10月去外地稅局預(yù)繳 要是當(dāng)月忘了我這個(gè)月11月份申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期選擇是10月還是11月?
老師,請(qǐng)問(wèn)法人私車(chē)公用,日常出行費(fèi)用已入賬,月租1200元,租了10個(gè)月,于11月公司一次性支付,法人去稅務(wù)大廳代開(kāi)票含稅12000元,當(dāng)面交稅,余個(gè)稅需公司代繳,前期未按月申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在要么直接扣繳端交1920元,要么寫(xiě)申請(qǐng)更改1-10月個(gè)稅申報(bào),到專(zhuān)管員處簽字蓋章再去大廳弄,我又擔(dān)心節(jié)外生枝,怎么辦?如果直接扣繳,我是在本月申報(bào)10月還是下月申報(bào)11月?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫(kù)由庫(kù)存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來(lái)
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問(wèn)一下怎么核對(duì)往來(lái) 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請(qǐng)問(wèn)老師采購(gòu)需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒(méi)有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請(qǐng)退費(fèi)。現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了期限了,申請(qǐng)不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說(shuō)公司沒(méi)有車(chē)輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
我去稅務(wù)大廳辦就行,不用電腦上再更改了吧?都報(bào)完了,錢(qián)也交了
這個(gè)如果不重樣預(yù)繳會(huì)有什么影響呢?
那你上個(gè)月是怎么申報(bào)的?
你是說(shuō)增值稅嗎?這個(gè)預(yù)收款一直都是預(yù)交3%,開(kāi)了票的,網(wǎng)上再交5%。我感覺(jué)交重復(fù)了,可是科長(zhǎng)說(shuō)一直都是這樣交的,我就按他的交了。
你預(yù)繳的回來(lái)自己申報(bào),可以抵扣
不重復(fù)的 沒(méi)有問(wèn)題
一直沒(méi)有抵扣,都交了。那這個(gè)預(yù)交所屬期錯(cuò)了,改怎么處理呢?還用去稅務(wù)大廳更正嗎?
那就在這個(gè)月抵扣吧 所屬期可以不用修改了
一直都沒(méi)有抵扣,就是預(yù)收交了3%,開(kāi)發(fā)票又交了5%,所以我覺(jué)得交重復(fù)了。
開(kāi)發(fā)票之后你在哪里繳納的 你交的時(shí)候預(yù)繳的抵扣了嗎?
開(kāi)發(fā)票我自己網(wǎng)上申報(bào),申報(bào)時(shí)也沒(méi)有抵扣之前的預(yù)交的稅款
那你自己少抵扣了
科長(zhǎng)不讓扣,所以就沒(méi)有扣。那這個(gè)所屬期不同還用改不了?
可以不用改的,你們改了也沒(méi)有意義了。