您好 免抵退的生產企業,增值稅申報的時候,不需要做進項轉出
你好,我們是生產企業出口。申報出口退稅當月是否需要在增值稅申報表里做進項轉出?且進項稅額如何確定?
我們是免抵退的生產企業,增值稅申報的時候,需要做進項轉出嗎?,進項轉出金額是否是出口退稅的金額?
我想問下出口企業不申請退稅進項要認證嗎 認證進項是不是我們平時認證發票一樣呢,還要在申報月份做進項轉出免抵退稅不得抵扣進項稅額那里轉出,出口免退稅要認真進項嗎
老師,生產出口企業,出口免抵退稅以申報,增值稅申報表里進項稅額是不是也要申報當月轉出?
您好 退抵稅的出口生產型企業的增值稅怎么申報,是要進項稅額轉出嗎
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業費,還有裝修管理費,以上費用都沒有給發票,,發票后期會給開但我們銀行已全部支付,我應該怎么做賬呢,需要完整的分錄
請問發現去年運保費的發票做了銷售費用,今年調賬可以增加今年的費用嗎?還是記未分配利潤調增去年的利潤?
老師,我們銷售的貨物我申報了未開票收入,但是客戶一直未付款老板不讓開發票給他們,這個申報的未開票?時間限制的嗎
老師,我們是一般納稅人,收到退付個稅手續費21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06來交增值稅嗎
老師好,生活美容服務養生服務,主要是做身體,減肥美容之類的,目前是個體想轉為公司,請老師給點見意
老師,一個項目是簡易征收,除了勞務費發票進項不能抵扣,其他費用發票能正常抵扣吧?
老師,出口退稅企業,不能夠視同內銷的是不是就是要開13個點的稅
我們公司是個貿易公司,最近接到稅管員通知,讓將手里的紙質發票作廢,我們已經通過開票軟件將之前的紙票作廢了,但是今天又接到通知,讓同時作廢相應的發票種類,請問這個種類在哪里作廢呀?
我們公司去年賣了車,今年稅務局說高買低賣,要我們補收入,更正去年增值稅申報表補稅,那我去年的財務報表是否需要同步更正。
老師公司24年個稅去年12月份的我多申報了7000,然后員工多交了個稅70來元,但25年1月發12月的工資只發了2000剩下的5000在今年4月才發放給員工,我這次申報4月的個稅該怎么申報呢?
意思就是,也不會有進項的退稅是嗎
有的啊 進項稅額大于銷項稅額 進項稅額留抵的時候就可以申請退稅
我是指出口那部分。。如果是我們所有業務的話,加起來進項也是不夠的,每月需要交增值稅的
這樣的話 那就不好退稅的?