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你好,我們是生產企業出口。申報出口退稅當月是否需要在增值稅申報表里做進項轉出?且進項稅額如何確定?

2020-11-09 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-09 09:43

同學你好 需要轉出, 2.這個就是進項的金額

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快賬用戶4208 追問 2020-11-09 09:46

我們轉出的進項金額如何確定呢

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齊紅老師 解答 2020-11-09 09:48

同學你好 這個就是你出口的貨物對應的進項

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快賬用戶4208 追問 2020-11-09 09:50

我們對應的進項不知道如何確定,我們材料都是一起買的,機器自己生產的,國內國外一起銷售,我怎么區分哪些是出口對應的進項呢

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齊紅老師 解答 2020-11-09 09:53

同學你好 你對應的成本的進項你可以計算出來吧

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快賬用戶4208 追問 2020-11-09 15:56

這個金額,我自己計算就好了嗎?需要提供對應的證明材料嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-09 16:01

對的,這個就是自己計算的

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同學你好 需要轉出, 2.這個就是進項的金額
2020-11-09
同學 增值稅申報表里進項稅額是不是也要申報當月轉出? --- 這個在當月的免抵退稅金額體現。
2022-08-08
您好 免抵退的生產企業,增值稅申報的時候,不需要做進項轉出
2020-11-10
就是說,你正常在你的電子稅務局申報的時候,在附表二里面把這一部分進項稅額要做轉出。如果說你不退稅的話,這個你也是不能抵抗,你只要做轉出處理。對外銷售的發票是可以享受免稅的。
2020-12-02
一般納稅人發生出口業務,出口企業在進行增值稅納稅申報時,應按以下要求填報主表、附表1和附表2:?? 1.出口視同內銷征稅貨物銷售額填報在主表第1欄“按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額”和第2欄“應稅貨物銷售額”,以及附表1第3欄“開具普通發票”中。?同時,外貿企業應相應調減主表第8欄“免稅貨物及勞務銷售額”和第9欄“免稅貨物銷售額”數據,生產企業應相應調減主表第7欄“免、抵、退辦法出口貨物銷售額”。?????????????????? 2.出口視同內銷征稅貨物按規定計提的銷項稅額填報在主表第11欄“銷項稅額”和附表1第3欄“開具普通發票”中。? 3.生產企業前期已按規定計算并已轉入成本科目的免抵退稅不得免征和抵扣稅額,經主管稅務機關批準從成本科目轉入進項稅額科目予以抵扣的進項稅額,應在主表第14欄“進項稅額轉出”和附表2第18欄“免抵退稅辦法不得抵扣進項稅額”作負數沖減。? ?4.外貿企業前期已按規定計算并已轉入成本科目的征退稅率差及轉入應收出口退稅科目的金額,或者前期未作相關賬務處理的進項稅額,經批準轉入進項稅額科目予以抵扣的進項稅額,應填報在主表第12欄“進項稅額”,以及附表2第11欄“期初已征稅款”中。并相應調減附表2第25欄“期末已認證相符但未申報抵扣”數據(25欄=23欄+24欄-11欄)。
2022-07-19
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