同學,你好 合同里面寫清楚就可以
老師你好,我們是一般納稅人,簽了一個50萬的合同.要開6個點的專票。這個合同我們用的是公司外的人完成這個項目的,我們給這些人打勞務費共30萬元。問題:這些人能給我們開專票嗎?給我們開了專票扣個稅是我們代扣還是他們在稅務局開發票時就扣了。要是不能給我們開專票,我們應該怎么處理這個業務,交的增值稅少?
我單位收到一張個人開的技術服務費發票,金額6萬,實際我們需要支付他5萬就可以,合同注明個稅由他自行申報,出現任何后果自負,這樣在稅務上有風險嗎?如果他不申報個稅怎么辦?
公司收到一張個人開的技術服務費發票,總金額6萬元,但是這個6萬元不是開票人一個人的費用,是聯合了他公司好幾個人的費用,就是他們公司不給報銷的一些費用,幾個人合起來一共開了6萬發票,請問這樣怎么入賬?發票備注欄沒有寫讓我們代扣個稅,這樣讓他們自行申報可不可以?
公司收到一張個人開的技術服務費發票,總金額6萬元,但是這個6萬元不是開票人一個人的費用,是聯合了他公司好幾個人的費用,就是他們公司不給報銷的一些費用,幾個人合起來一共開了6萬發票,發票備注欄沒有寫讓我們代扣個稅,這樣我們簽個合同注明讓他們自行申報,如果出現任何后果自行承擔,這樣我們公司還會有稅務風險嗎?
公司收到一張個人開的技術服務費發票,總金額6萬元,但是這個6萬元不是開票人一個人的費用,是聯合了他公司好幾個人的費用,就是他們公司不給報銷的一些費用,幾個人合起來一共開了6萬發票,發票備注欄沒有寫讓我們代扣個稅,這樣我們簽個合同注明讓他們自行申報,如果出現任何后果自行承擔,這樣我們公司還會有稅務風險嗎?
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師好,特殊業務處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認進項稅額嗎
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?