你好 截圖看下 購置稅的吧
老師你好,請(qǐng)問下公司購買了車輛,然后今天查看電子稅務(wù)局里面出現(xiàn)一個(gè)車輛增值稅的申報(bào),這個(gè)怎么回事?我們沒有申報(bào)的
老師,您好。我在電子稅務(wù)局交企業(yè)購置的車輛購置稅。有一個(gè)車輛擬注冊(cè)登記地,我選了注冊(cè)區(qū)(不是企業(yè)所在區(qū)),然后申報(bào)成功,三方扣款失敗,是怎么回事呢
車輛購置稅是不能當(dāng)作企業(yè)的成本的?突然想起來之前企業(yè)買車交過車輛購置稅,但是我都沒做賬務(wù)處理,今天電子稅務(wù)局查申報(bào)信息看到之前交過車輛購置稅呢,請(qǐng)問這個(gè)車輛購置稅我該怎么做賬?
老師,請(qǐng)問下,我公司是運(yùn)輸公司,今年3月買了一輛二手貨車,這個(gè)是年底審車,現(xiàn)在準(zhǔn)備去審車,需要交車船稅,電子稅務(wù)局添加稅源申報(bào)顯示無可申報(bào)的數(shù)據(jù)。怎么回事?
你好,老師,! 公司的固定資產(chǎn)車輛。前面已經(jīng)處理了。稅務(wù)局這邊查到?jīng)]有申報(bào)收入。叫我現(xiàn)在申報(bào)繳稅,請(qǐng)問該怎么做呢?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
圖片發(fā)不出來
購置稅的 你們交了嗎
現(xiàn)在就是不知道,我們這邊沒有操作過,還是說他自動(dòng)會(huì)生成?
需要你們繳納 自己申報(bào)
那我們沒有填過,這個(gè)怎么會(huì)有?
那現(xiàn)在這里申報(bào)了以后我們拿到票還可以抵扣嗎?
你們買了車就要交 掛牌之前繳納的 交上之后用完稅證明就可以
沒懂?那對(duì)方不用開發(fā)票嗎?
不開發(fā)票 你用完稅證明就可以做賬抵扣
就用打印這個(gè)就可以了嗎?
你好 你交了稅款 在電子稅務(wù)局打印完稅證明
哦哦好的
不用客氣的,工作愉快。