同學(xué),你好 你收到錢和退錢,都是針對同一家公司嗎?
老師您好,今年6月我們給對方開票25000,當月對方把這筆錢轉(zhuǎn)進我們賬戶了,10月的時候?qū)Ψ秸f他們當時轉(zhuǎn)的賬戶不合適,要求我們退回,然后我退回了,現(xiàn)在我做這個退回的分錄。我不知道怎么做,我把當時收到款的分錄給您發(fā)一下,麻煩您幫我看下,謝謝
老師您好,我在6月給對方開發(fā)票,分錄是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。當月收到對方轉(zhuǎn)來的款項分錄是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款,現(xiàn)在10月對方說他們轉(zhuǎn)錯了 應(yīng)該從另外一個賬戶轉(zhuǎn)出來 然后我就退回了 現(xiàn)在是我做了退回的分錄借應(yīng)收賬款(紅字)貸銀行存款 ,但是還產(chǎn)生了一筆手續(xù)費10元,我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
老師您好,我在7月給對方開票1541530元,當時沒有扣任何稅費,收到款后,按原來的數(shù)字給對方公司轉(zhuǎn)過去了,然后10月我跟對方要了稅費,增值稅和附加稅加起來17094.2元,然后對方給了我2萬元,他們沒用公戶轉(zhuǎn)而是用的私人賬戶轉(zhuǎn)的,我現(xiàn)在不知道怎么做進來的這筆錢的分錄,麻煩您說一下,謝謝老師。
老師,您好,我們是一家勞務(wù)公司,總公司給了我開票信息,要求給對方開成本票150萬,這個款也收到了150萬,當時沒扣任何稅費。然后這個款收到后轉(zhuǎn)給總公司了,算成借款了,我10月份跟總公司要了增值稅和附加稅稅款17000,然后對方給了我2000,這個款還是通過總公司法人的私人卡轉(zhuǎn)過來的,然后這個2萬我怎么做賬合適呢老師。這個是我跟對方要的稅款。
各位老師大家好,我們是公司,對方是個人,現(xiàn)在購進了一些零件設(shè)備,是30000元,然后對方讓用私戶付款給他,他不開發(fā)票進來,但是我們是用公戶轉(zhuǎn)賬給他,讓他到稅務(wù)局代開發(fā)票進來,普票發(fā)票,他說稅務(wù)局要4個點的稅點,買賣銷售行為,個人代發(fā)票,普票還是1個點和稅點,這個是全國統(tǒng)一的,還是根據(jù)地方而定的老師,請老師們賜教一下,謝謝
你好,我們公司有一款商品,去年會計賬上的數(shù)量為零,實際盤點數(shù)量也是零,但是今年發(fā)現(xiàn)去年漏盤了,兩箱貨物,意思就是多了兩項貨物,今年發(fā)現(xiàn),而且今年把這兩項貨物賣出去了,請問會計應(yīng)該怎么做賬?因為會計那里沒有庫存商品存余了,所以沒有辦法銷售
老師,企業(yè)是有限公司,小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,老板拿來一張健身房的發(fā)票,名目是“體育服務(wù)*健身費”,這個可以報銷么?如果非要報,我可以給她按分紅扣個稅么?(企業(yè)是虧損狀態(tài))
老師請問下,剛成立的子公司只辦理完營業(yè)執(zhí)照,其他的人員配備和公司制度都沒有完善,集團公司掛賬往來款時可以直接掛子公司公司名稱嗎?
起重機承重量加固柱,應(yīng)該算固定資產(chǎn),還是長期待攤,還是修繕費合適?
老師,有哪些情況會使營業(yè)成本大于營業(yè)收入呢?
老師,醫(yī)社保是當月計提當月繳納,然后個人承擔部分是當月扣上個月的工資,個稅是當月計提,次月扣款,對嗎
人力資源公司開具5個點發(fā)票怎么報增值稅
電子稅務(wù)局如何看管理員是誰,電子稅務(wù)局哪里更換財務(wù)負責人
先收匯貨物還沒出去,收匯做賬匯率按哪個,按收匯那個月的第一工作日的匯率嗎
個體戶往公司里轉(zhuǎn)貨款,是要老板轉(zhuǎn)還是都能轉(zhuǎn)。他們不要票我們需要開嗎
對,是同一家公司,因為我們都是集團公司下的子公司。然后當時給我轉(zhuǎn)進來的稅款是用了法人的私人賬戶。
同學(xué),你好 那你發(fā)票開出去,有作廢嗎?
沒有作廢,都是合適的。
同學(xué),你好 如果發(fā)票沒作廢,那你支付出去的那筆錢怎么做賬的? 還有應(yīng)收賬款掛在賬上嗎?
當時開發(fā)票的時候做了借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,然后收到款后借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。這個應(yīng)收平了,在沒掛的。
同學(xué),你好 那你還給了一筆錢出去,你做的什么?
我掛借款了,這個老板讓我做成工資。我就做成工資了。雖然還沒發(fā),到我已經(jīng)把表做上,也計提上了。
同學(xué),你好 如果不做成工資,你可以把收到的稅費沖減這個借款 這筆收到的錢,如果一定要在賬上反映,你要么掛應(yīng)付要么做營業(yè)外收入,如果可以不在賬上反映,你直接取出來,不入賬
好的,感謝老師,這個我已經(jīng)在9月做成工資了,然后也計提上了,還有我們這個賬上不反映也不行。這個是實際支付給我們公司的稅費,但是我不知道具體分錄該怎么做,還有這個比預(yù)期的稅費多給了,交完后剩下的錢我也不知道怎么做賬。
同學(xué),你好 那建議掛應(yīng)付,看后期能否有機會消除
好的,非常感謝老師指導(dǎo)。
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!