同學(xué)您好,您具體是什么情況不享受的
我們公司是一般納稅人,在7月份的時(shí)候可以享受15%的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除,但是當(dāng)時(shí)之前的會(huì)計(jì)沒有申請(qǐng),按沒有享受加計(jì)扣除申報(bào)的增值稅,在8月份的時(shí)候去申請(qǐng)了加計(jì)扣除,所以在8月份,形成了一千多的進(jìn)項(xiàng)留抵稅額 這個(gè)一千多我該如何賬務(wù)處理呢?
請(qǐng)問一下,員工11月份簽的買房合同,我發(fā)10月份工資時(shí)可以享受附加扣除嗎?還是發(fā)11月份工資時(shí)?
老師我們進(jìn)項(xiàng)稅可以加計(jì)扣除,1至7月份我們享受了加計(jì)扣除的,但是8至10月份未申報(bào)享受,我想問下11月可以享受了?
老師,我們單位有個(gè)員工之前離職,現(xiàn)在我又把他弄成正常了,系統(tǒng)提示說(shuō)離職人員未享受專項(xiàng)他附加扣除,之前月份享受專項(xiàng)附加扣除,但因離職,已不繼續(xù)累計(jì)專項(xiàng)附加扣除,造成本月未享受 但之前我也沒給他申報(bào)專項(xiàng)附加呀 這怎么回事 怎么處理
老師,我們公司是2021年8月份,成立的,8月份備案一般納稅人,屬于生活服務(wù),享受加計(jì)抵減扣除10%,我今天申請(qǐng)加計(jì)遞減扣除,提交的,已通過(guò),就只是12月份的進(jìn)項(xiàng)稅額,享受加計(jì)抵減扣除嗎,8月,9月,10月11月,都有進(jìn)項(xiàng)票的,這個(gè)是表四加計(jì)抵減的報(bào)表,里面只有12月份進(jìn)項(xiàng)稅額的10%,對(duì)嗎
勞務(wù)合同可以按工資薪金申報(bào)個(gè)人所得稅嘛?
勞務(wù)合同與勞動(dòng)合同有什么不同,怎么區(qū)分呀?
收匯時(shí),匯率可按收匯當(dāng)天的,也可按月初第一個(gè)工作日的,如后者的話,是出口那個(gè)月的還是收匯那個(gè)月的月初笫一個(gè)工作日呢?
中級(jí)題庫(kù),什么時(shí)候更新25年內(nèi)容
收匯時(shí),匯率按哪天的?
合伙企業(yè)開發(fā)票有什么稅種,可以享受哪些優(yōu)惠政策呀?
收匯時(shí),匯率按哪天的?
請(qǐng)問老師,老板讓我虛開10萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票,給對(duì)方單位抵稅,對(duì)方單位給老板幾千塊錢,老板堅(jiān)持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,請(qǐng)問我應(yīng)該如何說(shuō)服老板,虛開發(fā)票的邏輯老師可以說(shuō)下嘛
合伙企業(yè)的法人能按工資薪金申報(bào)嘛,還是只能給法人按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)呀?
收匯時(shí),匯率按哪天的?
8-10月份換了個(gè)會(huì)計(jì)當(dāng)期加計(jì)抵的金額沒填,所以我想問下11月份還享受嗎
老師在嗎?
那是可以的,您試試現(xiàn)在能否一起填,不能一起填的花 可以到稅務(wù)局去更正申報(bào)
但是我們8-10全部交了稅了更正申報(bào)多交的稅款稅務(wù)局會(huì)退?
可以的,或者不退也可以抵以后需要叫的
好的謝謝老師,我以為8-10月沒申報(bào)抵減的部分就自動(dòng)放棄了這個(gè)政策的
看來(lái)說(shuō)是沒有這個(gè)說(shuō)法的,以前的話就是沒有享受的,也可以補(bǔ)享受的
符合“加計(jì)抵減”條件的納稅人,是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過(guò)50%的納稅人。老師這句話怎么理解
就說(shuō)只有這幾個(gè)行業(yè)的是可以加計(jì)扣除的,如果您有混合銷售的,那就需要您符合這個(gè)行業(yè)的占總收入的比重要超過(guò)50%
老師我們?nèi)渴氰b證服務(wù)業(yè)那就是百分之百加計(jì)抵減了?另外老師你想問下我上面說(shuō)的8-9月份沒申報(bào)加計(jì)抵減的,那我10月這樣是不是就可以并起來(lái)申報(bào)了。因?yàn)槭羌佑?jì)抵減的,可以這么理解嗎?
我之前也說(shuō)了,您申報(bào)的時(shí)候一起填寫試試看,如果不能一起扣除的話,那您就去更正以前錯(cuò)誤的申報(bào)表
好的謝謝
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