你好 10月份申報第三季度的時候,按正常發票申報 1月份申報第四季度的時候,按正數發票減去負數發票之后的金額申報?
老師 想問下你 小規模納稅人9月份有開具一張普票1600,當時發現錯誤就重新開了張1600,開錯的票票面上寫了作廢,但是系統忘記作廢,10月份才發現這個問題已經開了負數發票,9月財務做帳這個錯誤的1600就沒有做,但是申報季度稅款的時候,這個1600要加進去,那我賬務應該怎么處理呢
老師,請問一下我9月份開了一張測試發票忘記作廢,然后10月份開了紅字發票,我們是小規模季報,請問一下應該怎么處理呢?
你好老師 請教一下 9月有張專票忘記作廢了 在10月份做紅沖了 這張票我9月該咋記賬?。浚ㄈ绻浭杖?就涉及到所得稅了 該怎么處理呢?)
你好,我想問一下,上個月有張發票給對方開錯忘記作廢了,那我這個月應該是自己開紅字信息表,然后開紅字發票,還是應該怎么弄
老師 請問一下我們是小規模納稅人,然后3月份開了一張發票,他們發票聯丟了,現在要求我們重開,我們應該如何處理
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
是這樣的老師,我們平時是很少開票的,偶爾開一張,舉個例子哈,我3季度的收入500,然后一共開了60的發票,其中40是測試發票,那我第3季度我是按照500申報的,那4季度的收入1000,我開了一張100的發票,和一張40的紅字發票,那4季度我按照多少申報呢?
你好,那4季度的收入1000,我開了一張100的發票,和一張40的紅字發票,按960申報?
我有點不明白哈,實際三季度我的收入是500,不管有沒有這40的測試發票我的收入都是500,那四季度我實際收入是1000,不管有沒有這張紅字發票我收入都是1000啊,本來這張40的發票不是真實的交易,怎么會去沖減收入呢?
你好,因為你第四季度把開具了40的紅字發票,實際收入就是960(1000-40)啊,所以按960申報
老師如果是這樣操作的話,我為了少交稅,比如4季度收入是1000,那我開具一張900的測試發票,那4季度的收入按照1000報,明年第一季度我再紅沖發票,1季度收入1200,那我不是可以按照300來申報交稅了嗎?
你好,如果第四季度開具的測試發票900在明年第一季度確實紅沖了,那明年第一季度就是按300來申報納稅的?
老師,如果在1000后面加個萬,本來1200萬申報交稅,我不是300萬就可以了,這樣稅局會不會來查,感覺有點離譜的感覺
你好,如果你紅沖了900萬,就是按300萬來申報的
老師那我怎么做分錄呢,9月的收入我已經做了借現金500,貸收入500,10月收入我做借什么?貸收入40紅字呢?
你好,紅沖收入的分錄是 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅, ?貸:應收賬款等科目 然后根據正常開具發票做收入分錄?
老師不對的呀,不考慮稅費的情況下,貸應收賬款或者現金、銀行存款都不對,我這些都是沒有減少的呢
你好,你認為不對的地方是哪里呢,麻煩指出來,謝謝