你好!建賬錄入科目余額表上的數(shù)據(jù)。
公司經(jīng)營幾年了,之前沒有會計做賬的,現(xiàn)在公司需要建立賬套輸入期初賬務數(shù)據(jù), 現(xiàn)在老板給數(shù)據(jù)有庫存、應收、應付、庫存現(xiàn)金,可是這樣的數(shù)據(jù)是不平衡的,現(xiàn)在應該怎么調(diào)整呢
老師,我們公司已經(jīng)開了幾年了,現(xiàn)在想做內(nèi)賬,用金蝶軟件做,只有銀行存款,應收賬款,應付賬款的數(shù)據(jù),請問建賬套時的期初數(shù)據(jù)怎么錄,就把有的這幾個數(shù)據(jù)錄入可以嗎,除了這幾項數(shù)據(jù),還要別的數(shù)據(jù)錄入作為初始數(shù)據(jù)嗎
老師我想問一下,我接手一家公司的賬,然后用軟件錄入期初數(shù),卻發(fā)現(xiàn)無法平衡。就假如銀行賬款期初錄入100000可是沒有貸方數(shù)據(jù),然后還有法人內(nèi)部轉(zhuǎn)賬,我本來想借:其他應付款 貸銀行存款,可是卻發(fā)現(xiàn)這樣其他應付款是負的,我沒以前的具體數(shù)據(jù) 怎么辦
老師,您好,我們有個公司很久沒做賬了,中間的這些數(shù)據(jù)都不在了。現(xiàn)在重新新建賬套錄入數(shù)據(jù),只有銀行存款知道金額,其他不知道。但是只有銀行存款數(shù)據(jù)表不平,請問該怎么辦呢?
老師,我們中途建賬,以前的數(shù)據(jù)都沒有了,現(xiàn)在要錄入期初余額數(shù)據(jù),就知道真實的貨幣基金,應收應付,庫存商品這些,這幾個科目對應的分別是什么科目,不然初始建賬的話,試算不平衡,你能聽懂我的意思嗎?我們是自己買的金蝶,做內(nèi)賬,不對外?
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網(wǎng)課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時要不要調(diào)增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業(yè)單位,謝謝
支付給法人的借款利息所得稅能扣減嗎
老師,母公司股東可以擔任子公司的法人代表嗎,有什么影響嗎
老師,公司之間,之前是投資款,現(xiàn)在重新協(xié)商為借款了,那現(xiàn)在還需要每月看對方的財報嗎
老師公司買的整只雞是免稅的,那加工分開了,就是雞胗,雞翅,買給餐廳,那還是免稅的嗎
比如個人代開的保潔費發(fā)票1200,金額1188.12,稅額11.88。我們支付給個人1200元,個稅我公司承擔,應該按照1200還是1188.12扣個稅
公司請外來網(wǎng)紅宣傳(網(wǎng)紅非本公司雇員),網(wǎng)紅火車費開本單位稅號發(fā)票,可否進行報銷
公司以前沒做內(nèi)賬,沒有科目余額表,現(xiàn)在想建賬,只有銀行存款,應收賬款,應付賬款這幾項數(shù)據(jù)
真實業(yè)務就是只發(fā)生了這些數(shù)據(jù)嗎?
還會有一些費用,可是沒有數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)缺失建的賬不夠準確哦,你可以根據(jù)那幾個數(shù)據(jù)的余額建賬。