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你好,老師,請問一下,我之前收到一筆進項發票,是不能抵扣的,我是計入:借應交稅費-待認證進項稅額,那我現在再勾選認證平臺做不扣稅,分錄是不是:借應交稅費-進項稅額轉出 貸:應交稅費-待認證進項稅額

2020-11-02 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-02 15:55

您好,應該將待認證轉入進項稅, 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應交稅費-待認證進項稅額 轉出: 借:應交稅費-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅

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快賬用戶1298 追問 2020-11-02 15:58

那我勾選認證平臺,是不是做不抵扣勾選認證

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齊紅老師 解答 2020-11-02 16:00

如果您做不抵扣勾選,都不需要上述分錄了,直接全額入成本了,不涉及抵扣。

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快賬用戶1298 追問 2020-11-02 16:02

那我之前會計分錄給計入:借應交稅費-待認證進項稅額了,現在不是應該要轉出

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齊紅老師 解答 2020-11-02 16:02

轉入成本,而不是進項稅轉出。 借:成本或者費用 貸:應交稅費-待認證

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快賬用戶1298 追問 2020-11-02 16:03

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-02 16:04

您客氣,祝工作順利

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您好,應該將待認證轉入進項稅, 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應交稅費-待認證進項稅額 轉出: 借:應交稅費-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
2020-11-02
您好,現在待抵扣進項稅不用了 如果會計拿到憑證時,后面沒有發票,但是要確認費用,那就會有待認證進項稅額科目了
2020-12-10
下月認證后就是你那樣處理的
2024-08-22
你好,當月勾選認證的進項,是什么原因就當月不抵扣了呢?
2020-12-29
你好;? ? ? ?不對哦 ; 你這個待認證進項稅應該做借方去; 怎么做貸方的; 你 具體是啥子業務的;描述下; 我看看怎么寫? ?
2022-12-07
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