你好,同學。 如果你在次年匯算前能夠取得票據,但在之前要暫估入賬,這也是可以的。
有個問題請問一下:建筑施工企業,有個項目開票700萬收入,已完工未決算,成本發票已回400萬,還有一部分發票沒回來,我剛接觸建筑會計,想問問沒回來的發票必須在今年12月31號之前追回來嗎?如果那部分成本發票沒回來,是不是可以暫估,等發票在2021年5月底之前,匯算清繳前回來的話也可以算在2020里的成本。 想知道這部分沒回來的發票要怎么進行賬務處理
木木老師,你好,請問一下,建筑施工企業,有個項目開票700萬收入,已完工未決算,成本發票已回400萬,還有一部分發票沒回來,我剛接觸建筑會計,想問問沒回來的發票必須在今年12月31號之前追回來嗎?如果那部分成本發票沒回來,是不是可以暫估,等發票在2021年5月底之前,匯算清繳前回來的話也可以算在2020里的成本。 想知道這部分沒回來的發票要怎么進行賬務處理
老師你好,我現在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現在要給他付40%的工程款,他已經把發票開來了,就前兩個月都已經開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現在領導說要把他那個,我們之前預交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務處理的話,我應該怎么做?因為關系到這個稅,這個稅,我們已經抵扣完了,他那個發票拿過來。預交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發票,就是電費的進項發票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據,完了之后計入營業外收入,這樣子做對不對啊?
老師,之前會計在三月份的時候做了暫估借主營業務成本貸應付賬款暫估300萬,我是在4月份接手的這個建筑公司,我這邊是新建的賬套,然后我在5月份回來一筆暫估發票,我沒有沖減暫估,直接入了成本,現在7月份的時候發現了這個問題,可以在7月份直接做暫估分錄嗎?他之前沒有用工程施工科目,我現在加上了這個科目
老師,您好。我們公司是商貿一般納稅人,12月份取得5張進項專票金額48萬,已抵扣,且已入成本結轉。2月份發現有問題,發票異常。目前已做進項稅額轉出,,老板在2月份重新開回發票了。 問題:現在需要處理“企業所得稅稅前扣除憑證(發票)風險提示反饋(“跟票管”)”,客戶不想補稅,可不可以把12月份的賬,改為暫估入賬48萬,沒暫估前利潤-7500元,暫估后-487500元,這樣利潤表會比原來虧損多48萬,2月份回票就把暫估的48萬沖了。匯算清繳時調增異常發票48萬。請問這樣做可以嗎?
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網上交費,進去社保交費后,不顯示社保日常交費,網上沒法交是怎么回事
根據銷貨合同預收,恒通公司購b產品款1萬元,已存銀行
根據銷戶合同預收,恒通公司購b產品1萬元,已存銀行
老師好?補繳上年房產稅,匯算清繳怎么填寫
我們公司的車輛買了保險,保險公司代收車船稅了,怎么樣查證交了車船稅的憑證?
股權變更涉及的個稅和印花稅怎么報
老師,個稅退還手續費,需要交增值稅嘛。怎么做分錄
老師 問下小企業會計準則的小規模納稅人需要每個月出財務報表嗎 還是年末再出?
2月份已經抵扣的增值稅專用發票如何做進項轉出處理,如何
由于我們質量問題給客戶造成的額外損失而產生索賠,客戶要求我們紅沖原發票,是否可行,紅沖