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有個問題請問一下:建筑施工企業,有個項目開票700萬收入,已完工未決算,成本發票已回400萬,還有一部分發票沒回來,我剛接觸建筑會計,想問問沒回來的發票必須在今年12月31號之前追回來嗎?如果那部分成本發票沒回來,是不是可以暫估,等發票在2021年5月底之前,匯算清繳前回來的話也可以算在2020里的成本。 想知道這部分沒回來的發票要怎么進行賬務處理

2020-11-01 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-01 16:36

你好,可以先暫估入賬,在匯算清繳之前要拿到發票,否則得納稅調增

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你好,可以先暫估入賬,在匯算清繳之前要拿到發票,否則得納稅調增
2020-11-01
你好,同學。 如果你在次年匯算前能夠取得票據,但在之前要暫估入賬,這也是可以的。
2020-11-01
同學你好 1.可以的,但是需要發票收到的時候計入無形資產先掛研發支出就行了 2.計入研發支出才行 3.可以暫估 4.收到發票就可以轉到無形資產5.可以的但是是暫估6.這個暫估的成本沒事
2021-03-18
同學你好 1.可以的,但是需要發票收到的時候計入無形資產先掛研發支出就行了 2.計入研發支出才行 3.可以暫估 4.收到發票就可以轉到無形資產5.可以的但是是暫估6.這個暫估的成本沒事
2021-03-18
您好,在A105000第30行按無票支出處理。跨年,借以前年度損益調整-40貸應付賬款~暫估-40。借以前年度損益調整應交稅費應交增值稅,貸應付賬款40
2021-02-22
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