你好,同學。 你現在在異地 預交是按你的合同收入進行預交,這個款項如何走是不影響你這預交稅的問題的
老師你好,我們所屬的是A公司,與B公司簽訂了建筑合同,A公司與C公司簽訂了勞務合同(A公司將款打入C公司,C公司替我們發工人的生活費),C公司開了專票118萬元,建筑地在D地,那我們要在D地交的稅款怎么繳納呢?
老師你好,我們所屬的是A公司,與B公司簽訂了建筑合同,A公司與C公司簽訂了勞務合同(A公司將款打入C公司,C公司替我們發工人的生活費),C公司開了專票118萬元,建筑地在D地,那我們要在D地交的稅款怎么計算呢呢?A公司一般計稅方法,C公司是簡易計稅方法
老師,如果兩家AB單位公司都是我們單位的公司,B公司與對方C公司簽訂了合同,但由于出納不審將款用A公司打款給了C公司,但對方開了B公司的發票給我們,那AB公司我們分別該如何做賬?
經過:1、作為承包人A公司,與B公司簽訂委托代建合同,B公司支付代建費用給承包人A公司,待工程建設完成整體移交給B公司;2、A公司將這個工程全部分包給C公司做,與C公司簽訂了建設工程合同,A公司支付工程款項給C公司。提問:請問A公司收到C公司的專用發票,進項稅額是否可以抵扣?A公司支付款項給C公司、B公司支付款項給A公司、A公司移交建設成果給B公司同時存在差價收益,這個過程會計分錄怎么做?
老師三個合同 1.A公司與B公司 簽訂258萬 9% 合同 2.A公司與C公司 簽訂158萬 9% 合同 3.C公司與D公司 簽訂158萬 3% 合同 A公司作為我們公司,B公司是甲方 C公司能為我們開9%發票的公司 D公司是實際為我們干工程的工程隊 我們為了取得進項發票找的C公司為我們提供9%發票,,他們給我們開158萬的9%發票需要扣我們7.5稅點 然后我們讓實際干工程的D公司給C公司開具3%發票, D實際干工程 能為我們提供100萬元13%發票給我們A公司 ,剩余158萬只能提供3%發票。我們直接讓他提供給C公司,然后C公司扣我們7.5 ,這樣的話我們應當怎么和D公司結算,因為要通過C公司才能結算,你看一下能看懂嗎
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
合同金額是1250萬,開來的專票118萬元,那預繳稅款怎么交呢
它的預繳稅率是多少呢?
(1250-118)/1.09*2%,一般計稅是按2%預交處理的
是按照A公司的計稅方法預繳稅款還是按照C公司計稅方法預繳稅款呢
你自己按你自己的處理啊,你是什么企業你就用什么企業的嘛。 你這是和A掛靠,就是按A的啊
我屬于A公司,就按照A公司的計稅方法預繳稅款稅款,是這樣嗎
是的,就是這個意思的
那這樣子,C公司開票118萬,那豈不是要交30多萬的稅啊
,預交的是,C預交的是? 118/1.03*3%
這個我知道,我問得是在建筑地,D地要預繳的稅怎么算
給你的就是預交的計算。