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想問下老師其他流動(dòng)資產(chǎn)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有什么區(qū)別嗎?如果是留到后面才抵扣的是放在那里比較合適呢?請問制藥行業(yè)的增值稅稅負(fù)和企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少呢

2020-10-27 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-27 17:03

你好!這個(gè)沒什么區(qū)別,只是有的不想把應(yīng)交稅費(fèi)做負(fù)數(shù),就放入其他流動(dòng)資產(chǎn)。 這個(gè)建議增值稅不低于3%,所得稅利潤做到10%左右差不多了。

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快賬用戶7947 追問 2020-10-27 17:05

制藥行業(yè)的成本具體是怎么樣的呢?會(huì)很難嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-27 17:06

你好!這個(gè)難說了,因?yàn)樗幍姆N類實(shí)在太多,如果企業(yè)生產(chǎn)的藥的品種少,就簡單,如果生產(chǎn)的藥的種類多,就麻煩很多

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快賬用戶7947 追問 2020-10-27 17:12

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-27 17:14

你好!不用客氣的了。

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快賬用戶7947 追問 2020-10-27 17:15

老師,暫估入庫的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)其他流動(dòng)資產(chǎn)-暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-27 17:16

你好!暫估的時(shí)候不要管進(jìn)項(xiàng)稅。

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快賬用戶7947 追問 2020-10-27 17:19

我也是第一次遇到,說是等發(fā)票回來的時(shí)候材料那些都領(lǐng)用完了,所以暫估的時(shí)候就暫估進(jìn)項(xiàng)稅,后面發(fā)票回來的時(shí)候暫估了多少進(jìn)項(xiàng)稅就沖回多少…第一次見,不是很懂

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齊紅老師 解答 2020-10-27 17:20

你好!暫估本身就是預(yù)計(jì)的金額,而且你都沒有發(fā)票,就不要暫估稅了,沒有意義。

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快賬用戶7947 追問 2020-10-27 17:27

嗯嗯,那請問老師金蝶云星空財(cái)務(wù)軟件供應(yīng)鏈和銷售出庫那些憑證是怎樣的呢?對這軟件不熟悉呢

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齊紅老師 解答 2020-10-27 17:31

你好!這個(gè)我也不熟啊。我對財(cái)務(wù)軟件不擅長,你問問別的老師看看。

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你好!這個(gè)沒什么區(qū)別,只是有的不想把應(yīng)交稅費(fèi)做負(fù)數(shù),就放入其他流動(dòng)資產(chǎn)。 這個(gè)建議增值稅不低于3%,所得稅利潤做到10%左右差不多了。
2020-10-27
你好,稅負(fù)是:實(shí)際繳納稅金/不含稅銷售額
2022-04-29
你好!對的了,你的是沒錯(cuò)的。
2021-02-26
您好,不抵扣做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2021-07-06
你好; 需要的 ;根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 30 號,則需要在資產(chǎn)里列報(bào)。所以需要重分類至其他流動(dòng)資產(chǎn)。比如1、“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”借方余額,列示到資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)資產(chǎn)” 或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”中;   2、“應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”等科目期末貸方余額,列示到資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)負(fù)債” 或“其他非流動(dòng)負(fù)債”項(xiàng)目中;   3、“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“未交增值稅”、“簡易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額列示到資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目。
2024-01-02
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