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老師好,公司是機械設備制造業,有時候有加工費,對方拿料我方加工,開發票加工名稱寫 勞務*管板加工費,做分錄是 借應收賬款貸 主營業務收入 應交稅費銷項稅,問在增值稅申報表里左側列有應稅貨物 銷售額、應稅勞務銷售額,因為加工費很少有,所以現在都填寫在應稅貨物銷售額里可以嗎?

2020-10-22 14:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-22 14:10

應稅勞務銷售額, 這個下面

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快賬用戶8699 追問 2020-10-22 15:26

我上個月有一筆填寫在應稅貨物銷售額里了,怎么辦?

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齊紅老師 解答 2020-10-22 15:28

可以去更正申報,實際問題不大這個稅沒有少交,這個填寫問題不大分類不對話

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快賬用戶8699 追問 2020-10-22 15:51

你的意思是說填寫問題不大,就是沒有按分類填寫,沒有影響正常納稅就沒有事,可以不改是嗎?

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快賬用戶8699 追問 2020-10-22 15:55

2.應稅勞務銷售額 開發票分錄 借應收賬款貸 主營業務收入 貸應交稅費銷項稅 ,結轉成本怎樣做分錄?

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齊紅老師 解答 2020-10-22 15:55

是的,之前是這樣,我之前問稅局是這樣,

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快賬用戶8699 追問 2020-10-23 09:35

2.應稅勞務銷售額 開發票分錄 借應收賬款貸 主營業務收入 貸應交稅費銷項稅 ,老師結轉成本怎樣做分錄?跟應稅貨物銷售額結轉一樣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-23 09:35

是的,人員工資做成本,借主營業務成本,貸勞務成本,

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應稅勞務銷售額, 這個下面
2020-10-22
同學你好 對的,這樣做就行了
2020-10-30
軟件做賬的最好不要這么做,之前的分錄不變,金額是負數。
2023-12-20
同學你好 借: 在途物資 應交稅費-待認證進項稅 貸: 應付賬款 8月份銷售10噸時,做以下賬務處理: 借: 庫存商品 貸: 在途物資 銷售時: 借: 應付賬款 貸: 主營業務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2024-01-05
同學你好 55.【單選題】某企業為增值稅小規模納稅人。該企業購入一批原材料,取得增值稅專用發票上注明的價款為150萬元,增值稅稅額為19.5萬元;另支付運費1萬元,增值稅稅額為0.09萬元。不考慮其他因素,該批原材料的入賬成本為()萬元。——B.170.59 【判斷題】小規模納稅人銷售貨物采用銷售額和應納稅額合并定價的方法向客戶結算款項時,應按照不含稅銷售額確認收入。()——對 【多選題】下列各項中,企業應交消費稅的相關會計處理表述錯誤的有()。——ACD
2022-05-23
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