你好,這個不屬于 技術合同,不需要繳納印花稅
老師,我們有個合同是《用友軟件服務合同》,這個合同屬于技術合同嗎,需要交印花稅嗎?
我們的稅種信息里面有購銷合同的印花稅,但我們是全部做設計服務的,那我不用交這個購銷合同的印花稅對吧,應該交技術合同(服務)的印花稅對嗎?但沒有核技術合同,現在就不用交這個購銷是么?
親 我咨詢下,我們是技術服務—鑒證咨詢服務,合同是檢測合同,也有個別技術合同,這些業務是都需要交印花稅嗎?哪些不需要交印花稅呢
老師,我們是技術服務—鑒證咨詢服務,合同是檢測合同,也有個別技術合同,這些業務是都需要交印花稅嗎?哪些不需要交印花稅呢
請問老師,檢測服務合同需要繳納印花稅嗎?他是屬于技術合同嗎?
老師,銷售固定資產賬務處理不做收入,增值稅申報表又是收入,企業所得稅申報表的収入和增值稅申報表的收入不一致,怎么處理?
老師,個人勞務報酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個人申報勞務報酬有好幾次,總金額超過了800需要繳納個稅嗎?
營業執照上更改了經營地址,稅務里還沒變更過來請問應該怎么操作呢
老師,收到企業所得稅退稅,該怎么寫分錄
我這邊是勞務派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計入管理費用還是主營業務成本合適?
你好老師,小規模納稅人月開票不超30萬。那確認收入的時候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開票是12738元,實際收的東西也是暫估的數字12654元,怎么做賬
開教材發票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
老師,收到銀行利息現金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒報財務報表,報了所得稅,看出所得稅報表暫估了30費用,但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務報表和財務軟件里導出的一致,所得稅申報也按照2季度財務軟件導出的利潤表報的,這就導致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務報表利潤表和財務軟件(賬上)導出的數據一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數據對應,23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補完有盈利。由于23年一季度財務報表沒什么導致納稅登記不能為a級,但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務報表,我想問可不可以23年稅局里1季度財務報表直接按照所得稅報表暫估的費用填,后續所得稅報表和賬目,財務報表都不更正,然后2025年匯算清繳時把30納稅調增,30沒付出去也沒取得發票
我們購買魚飼料一次共34000元,這個魚料合同屬于購銷合同嗎,是不是也不屬于,不需要繳納印花稅
你好,魚料合同屬于購銷合同,需要繳納購銷合同印花稅的?