你好,有員工就要申報的
我有個個體工商戶,稅種核定里只有經營所得的個稅按季度的,沒有工資的個稅,那我還用申報員工個稅嗎
個體工商戶申報經營所得的時候,成本費用里有給員工發的工資,這部分工資沒有申報個稅的,并且電子稅務局的稅種認定里也沒有工資薪金的稅目,這個情況下我還需要給員工申報個稅嗎?成本費用里還能加上工資的金額來申報經營所得嗎?
老師,定期定額的個體工商戶 需要每個月申報員工的個稅嗎,還是只要季度申報個體經營所得稅么
個體工商戶核定的稅種里面只有增值稅及附加稅,經營所得,那么如果給員工的工資的話,還要申報個人所得稅嗎
老師好 個體工商戶 申報個稅 只需要申報老板的經營所得嗎? 我們新開一家個體戶 稅務局沒有核定工資代扣代繳 只核定了老板的經營所得稅 這種情況 我需要主動讓稅務局核定申報員工工資嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
那是按月申報嗎
你好,是按月申報的