你好,小規(guī)模納稅人是只要開(kāi)專票了就要交稅。 季度收入低于30萬(wàn),普通發(fā)票部分免征增值稅
老師你好 小規(guī)模納稅人是不是只要開(kāi)專票了就要交稅,不管限額是不是在30萬(wàn)以內(nèi),開(kāi)普票在30內(nèi)就免稅
老師你好,小規(guī)模納稅人,如果當(dāng)個(gè)季度不超30萬(wàn),專票要交稅普票可以減免是嘛,那如果超過(guò)30萬(wàn)普票是不是就不能減免了?
小規(guī)模納稅人是不是開(kāi)專票就得交增值稅,不管是不是在月度10萬(wàn)或是季度30萬(wàn)之內(nèi)
小規(guī)模的30萬(wàn)銷售金額免征增值稅,是不管開(kāi)專票還是普票只要不超過(guò)30萬(wàn)都不交稅,還是針對(duì)普票不超過(guò)30萬(wàn)不交稅,專票不管開(kāi)多少都要繳稅?
小規(guī)模季度開(kāi)票是30萬(wàn)以內(nèi),其中有9萬(wàn)元開(kāi)的是專票,那是不是只有這9萬(wàn)元交增值稅。如果季度超過(guò)30萬(wàn)元開(kāi)票,是不是不管里面是專票還是普票都要交增值稅,還是開(kāi)票總額減去專票總額之后看是否在30萬(wàn)元之內(nèi),在30萬(wàn)以內(nèi)那普票就免增值稅
老師,我代開(kāi)個(gè)人普通發(fā)票,交稅后,還開(kāi)具完稅證明,現(xiàn)在我紅沖該發(fā)票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業(yè)沒(méi)用運(yùn)營(yíng),自然人電子稅務(wù)扣繳端能不能個(gè)人所得稅申報(bào)零?
我們上個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項(xiàng)是54348元。增值稅是6252.43元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個(gè)申報(bào)對(duì)嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)中工資支出中的賬載金額和實(shí)際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計(jì)提50000元工資 但實(shí)際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開(kāi)始入賬時(shí) 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開(kāi)具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時(shí)間嗎? 需要請(qǐng)教一下您
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進(jìn)項(xiàng)增值稅額很多的情況下怎么可以交點(diǎn)增值稅,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進(jìn)項(xiàng)留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有留底,我們不遠(yuǎn)留底嗎?
老師公司請(qǐng)的兼職怎么繳納個(gè)稅
那是不是繳增值稅就要繳附加稅啊,附加稅怎么算的
你好,季度收入低于30萬(wàn),是免征附加稅的 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
就是我這個(gè)季度開(kāi)得有專票,我要交增值稅,但是我這個(gè)季度得收入低于30萬(wàn),那我不用繳附加稅哈
你好,是的,是這樣的
好的謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝