你好 不需要調(diào)整的 按發(fā)票的票面數(shù)據(jù)做賬就可以了
關(guān)于小規(guī)模申報增值稅,20年第一季度不含稅銷售額未超過30萬。不含稅銷售額1月1000元,2月無,3月280000,申報的時候如果都填在免稅里,那么營業(yè)外收入就把3月開票1%稅率得部分,算成了3%得了。計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的時候又會和報表有差別。該怎么處理呢
請問疫情期間,小規(guī)模營業(yè)收入未達(dá)30W,賬務(wù)處理按1%計(jì)算不含稅收入及增值稅,申報時(報表仍按3%計(jì)算增值稅,出現(xiàn)差額怎么處理?) 如本季度合計(jì)賬務(wù)處理免征增值稅64.56,申報時,免稅額70.24,差了5.68 需要調(diào)整嗎?需要的話怎么做分錄?
老師,想問下,小規(guī)模季度不超過30萬免征增值稅,免征的部分計(jì)入了營業(yè)外收入,那內(nèi)賬的的話可以價稅合計(jì)計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎?如果都價稅合計(jì)計(jì)入營業(yè)外收入了,季末發(fā)現(xiàn)超過30萬了,需要繳納增值稅了又需要怎么處理?
老師,教個問題,我們新成立了一家小規(guī)模,減按1%繳納增值稅,然后因?yàn)榧径仁杖氩怀^三十萬,免征增值稅,賬上把1%免征部分計(jì)入了營業(yè)外收入,但是增值稅申報表上系統(tǒng)算的免征增值稅是按3%[破涕為笑]這樣會導(dǎo)致免征額有2%的稅差,請問下怎么處理合適
我公司是小規(guī)模納稅人,2023年1季度的開票稅率是1%,3月份有未開票收入,我按照1%計(jì)算出不含稅金額填入未開票收入申報表中,但我會計(jì)賬上1-3月是按3%計(jì)提的增值稅,這樣做有問題嗎?然后發(fā)現(xiàn)稅會之間的稅額差異有50多元,申報表中的增值稅額是按照不含1%稅額的不含稅價計(jì)算得出的,導(dǎo)致不含稅收入是比實(shí)際收入多,請問這種 情況下要怎么處理才合適呢
沃華醫(yī)藥集團(tuán)2020年度財(cái)務(wù)報表戰(zhàn)略分析 以2020年度財(cái)務(wù)報表為基礎(chǔ),回答下列問題: 1, 母公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)反映了什么發(fā)展戰(zhàn)略? 2,母公司負(fù)債和所有者權(quán)益結(jié)構(gòu)反映了什么資本引入信息?
應(yīng)收賬款項(xiàng)清理壓降表怎么填
請問老師,我們是醫(yī)學(xué)檢測公司,我們公司開展自主研發(fā)項(xiàng)目,但是有一部分檢測數(shù)據(jù)是我們提供血樣,其他公司幫忙檢測的的數(shù)據(jù),請問這一部分費(fèi)用應(yīng)該歸集屬于什么費(fèi)用?是記入研發(fā)費(fèi)用的技術(shù)服務(wù)費(fèi),還是委托研發(fā)服務(wù)費(fèi)?或者其他費(fèi)用
你好, 老師,我想問一下, 我們公司是小規(guī)模的, 現(xiàn)在要裝訂24年的會計(jì)憑證, 我看了電子稅務(wù)系統(tǒng), 沒有取得發(fā)票, 只有開具發(fā)票, , 那裝訂憑證,需要打印開具發(fā)票來裝訂嗎?
老師麻煩問一下平時沒有預(yù)繳,一年收入未超過12萬,但匯算清繳產(chǎn)生1000多元的稅,需要補(bǔ)稅嗎
老師,我們貨運(yùn)公司是2017年開辦的,注冊資本現(xiàn)在需要實(shí)繳嗎?
老師,請問下個稅申報資料里的入職日期選用哪個?是用實(shí)際入職日期還是繳納社保日期還是這次第一次申報的日期呀?就是2025年4月,因?yàn)橹皼]有進(jìn)行過個稅稅報,這是第一次
老師問一下,挖機(jī)給我們公司施工但是挖機(jī)開票太高,可以開成其他類型的票不
企業(yè)年所得稅年度申報那里《A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第五條,各類基本社會保障性繳款是寫五險嗎?但是我看下面還有補(bǔ)充養(yǎng)老保險和補(bǔ)充醫(yī)療保險
老師,麻煩咨詢一個業(yè)務(wù),如果有兩份工資,一份是簽勞動合同,已經(jīng)份屬于兼職,申報工資的時候,可不可以都按工資薪金扣除5000申報?次年一起做匯算?
那生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅,是含稅還是不含稅的收入呢
A 表的話? 填不含稅收入