你好!你開紅字發票沖減就可以了。
小規模納稅人,開具增值稅普通發票,這個月發現本年6月份有一張發票開錯了,稅控盤和做帳分別應該怎么處理?
老師 想問下你 小規模納稅人9月份有開具一張普票1600,當時發現錯誤就重新開了張1600,開錯的票票面上寫了作廢,但是系統忘記作廢,10月份才發現這個問題已經開了負數發票,9月財務做帳這個錯誤的1600就沒有做,但是申報季度稅款的時候,這個1600要加進去,那我賬務應該怎么處理呢
小規模納稅人,去年11月份一張發票現在發現稅率開錯了 應該怎么處理
小規模納稅人,5月份對甲方開具3張增值稅普通發票,但6月接到通知,原發票與其對應的合同同時作廢,重新簽訂新合同及開具新發票(普票),5月份的賬目中需要提現出原來開具的發票么(6月作廢的),還是說不需要提現,6月直接在稅控盤上對5月開具的發票直接紅沖即可。
老師,我們是小規模納稅人,12月份自己用稅控盤開了一張增值稅專票,請問怎么做賬務處理呀?和普票有什么區別?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
那做帳怎么做
你好!跟當時你做的分錄一樣,只是金額寫負數就好了。