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代辦車服務(wù)公司(小規(guī)模),有以下問題咨詢: 1、客戶讓開6萬發(fā)票,實(shí)際收服務(wù)費(fèi)2萬,4萬是老板先墊付的,多的4萬每一萬返300,這能可以嗎? 2、多出的4萬沒有相應(yīng)的票據(jù),該怎么處理合適?

2020-10-14 20:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-14 21:21

按理來說,實(shí)際收費(fèi)多少,就應(yīng)該開多少的發(fā)票

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快賬用戶6331 追問 2020-10-14 21:26

實(shí)際是打6萬,只不過4萬是老板先墊付的,后面客戶才給錢

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齊紅老師 解答 2020-10-14 21:27

實(shí)際上的 服務(wù)費(fèi)是多少呢?假如是2萬,就不能開6萬的發(fā)票

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快賬用戶6331 追問 2020-10-14 21:34

但是在辦理的過程中,是需要墊付錢的,那該怎么處理這情況

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齊紅老師 解答 2020-10-14 22:35

墊付的話 最好走公章,看一下公司的制度,假如不齊全,可以完善一下

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按理來說,實(shí)際收費(fèi)多少,就應(yīng)該開多少的發(fā)票
2020-10-14
同學(xué)你好 1.借:管理費(fèi)用 1.5%2B1=2.5 合同取得成本 6 貸:銀行存款 8.5 2.借:銷售費(fèi)用 6/5/12=0.1 貸:合同取得成本 0.1 3.借:應(yīng)收賬款 159 000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 150 000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)9 000
2021-12-24
你好 (1)計(jì)算該公司本月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=100萬*13%%2B1萬*9% (2)計(jì)算該公司本月的銷項(xiàng)稅額=(30萬%2B10萬)/1.06*6%%2B120萬*6%%2B(240萬%2B60萬%2B20萬)*6%%2B50萬*13% (3)計(jì)算該公司本月應(yīng)納增值稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-03-29
你好 (1)計(jì)算該公司本月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=100萬*13%%2B1萬*9% (2)計(jì)算該公司本月的銷項(xiàng)稅額=(30萬%2B10萬)/1.06*6%%2B120萬*6%%2B(240萬%2B60萬%2B20萬)*6%%2B50萬*13% (3)計(jì)算該公司本月應(yīng)納增值稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-03-29
收款方式 從合規(guī)角度來看,比較合理的收款方式是 B 分別收取款項(xiàng)。B 向 C 收取 1 萬元服務(wù)費(fèi),同時(shí)代收 A 的 5 萬元車位款。這樣可以更清晰地劃分不同性質(zhì)的款項(xiàng),便于后續(xù)的財(cái)務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)。如果 B 一次性收取 6 萬元,可能會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)記錄混淆,特別是在區(qū)分車位款和服務(wù)費(fèi)方面。 資金轉(zhuǎn)賬 B 代收的 5 萬元在符合相關(guān)規(guī)定的情況下可以轉(zhuǎn)到 A 個(gè)人賬戶。B 需要確保這筆轉(zhuǎn)賬有合理的依據(jù),例如委托收款協(xié)議等。在轉(zhuǎn)賬時(shí),應(yīng)準(zhǔn)確記錄轉(zhuǎn)賬用途為 “代收 A 車位款轉(zhuǎn)付”,并且 B 和 A 都要對(duì)這筆資金往來做好財(cái)務(wù)記錄,包括記賬憑證、銀行回單等相關(guān)憑證的保存。 發(fā)票開具 發(fā)票開具方式應(yīng)該是 A 向 C 開具 5 萬元的發(fā)票用于車位轉(zhuǎn)讓款,B 向 C 開具 1 萬元的發(fā)票用于服務(wù)費(fèi)。A 作為車位的出讓方,需要就車位轉(zhuǎn)讓收入開具發(fā)票;B 作為提供服務(wù)的一方,就其收取的服務(wù)費(fèi)開具發(fā)票。這樣的開票方式符合收入與發(fā)票相對(duì)應(yīng)的原則,能夠清晰地反映業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)和各方的收入情況。 A 的稅務(wù)情況 A 在這種情況下可能涉及增值稅。雖然車位沒有產(chǎn)權(quán),但轉(zhuǎn)讓無產(chǎn)權(quán)車位在稅務(wù)處理上可能被視為一種不動(dòng)產(chǎn)租賃或其他應(yīng)稅行為。如果被認(rèn)定為不動(dòng)產(chǎn)租賃,增值稅的計(jì)算可能按照不動(dòng)產(chǎn)租賃的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。即使銷售價(jià)格和成本相同,沒有溢價(jià),也可能需要繳納增值稅,具體是否繳納及繳納金額還取決于當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)對(duì)于無產(chǎn)權(quán)車位轉(zhuǎn)讓的具體稅務(wù)政策解讀。此外,A 還可能涉及其他稅費(fèi),如印花稅等,印花稅通常是按照合同金額等規(guī)定計(jì)算繳納。
2024-11-07
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