借稅金及附加 貸管理費用
老師19年 之前會計誤將計提所得稅做在了營業稅金及附加科目 而不是做在所得稅費用科目 而且19年是退所得稅的 有影響退稅嗎
上季度錯誤將計提管理費用科目用成了營業稅金及附加,現在該怎么修改?
發現以前年度賬錯了,涉及損益類的科目用以前年度損益調整科目替代,那涉及稅金的錯誤怎么更改呢?稅金科目做相反分錄更改嗎?比如未來增值稅做錯了,比如城市維護建設稅錯了,城市維護建設稅是進到稅金及附加,稅金及附加也屬于損益類科目,是不是該用以前年度損益調整提代稅金及附加來改賬呢?具體怎么做比較好呢?
我們12季度土地使用稅在管理費用費用里面計提的,按照政策應該計提到稅金及附加里面,現在應該怎么做調整
上月用錯了會計科目入帳,稅金及附加用了管理費用-印花稅科目,這個月要怎么更正呢?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
?上次我做的是借營業稅金及附加,貸應交稅費,現在我再做一次借營業稅金及附加,貸管理費用嗎?
原來該是管理費用的話,借管理費用 貸稅金及附加科目
那第一次處理錯了,借成營業稅金及附加,貸應交稅費-印花稅了,需要更正回來嗎?
做相反分錄更正就可以了
意思我在本季度做一個相反,讓后再做一個正確的計提分錄是嗎?
借管理費用 貸稅金及附加科目 就這個分錄, 或者你紅沖原來分錄,重新做新分錄