是的,這個不需要填寫了,你之前填寫過了,沒有再交稅不需要填寫
老師好,我們稅控盤維護費280,這個月申報我們不用繳稅也就用不上抵扣280的稅款,我在申報增值稅申報表4中本期實際遞減額填寫0,期末余額是280嗎?是填寫這兩個表嗎?
增值稅減免稅申報明細表,期初余額就填寫沒有抵扣的稅盤和系統維護費480,本期發生額還沒有繳納就不用填寫吧?
2020年4月獲得金稅盤維護費280元,期間沒有發生任何業務,沒有銷項,填報2020年12月的增值稅減免申報表本期發生額為0,本期應抵減稅額自動生成0,本期實際抵減稅額為280,保存時顯示本期實際抵減稅額不能大于本期應抵減稅額,是沒有發生需要繳稅的銷項就還不能把維護費填報上去嗎?維護費發票減免有沒有期限?
這個月有稅盤維護費,不抵扣的話 明細表和增值稅附表四 本期發生額是填0還是填280 實際抵扣填0
你好老師,小規模納稅人申報增值稅附表:增值稅申報明細表怎么填寫?本期發生額是填寫本期的開票金額,還是填寫本期沒有減免之前的增值稅額?還是減免的增值稅額?
工業制造業購買原材料煤,煤進行篩選后塊煤直接用于生產,煤渣用于填平內廠區及工廠進出必經山路的填鋪,請問這兩部分煤渣該計入什么會計科目?
行政事業單位,用國庫集中支付付款買電腦,會計分錄(借:固定資產5000貸:財政撥款收入5000)最終影響凈資產,凈資產增加5000元,如果是用線下專戶付款,會計分錄(借:固定資產5000貸:銀行存款5000),資產一增一減,不會影響凈資產。請問為什么同樣一筆業務,支付方式不同,對凈資產影響不同,是哪里分錄有問題嗎?
問一下,可以一次性開一張200多萬的發票嗎?會預警嗎
出庫的時候發票金額開成0嗎?這樣稅務會不會有問題
老師我,麻煩問一下個體工商戶退稅怎么弄呢?
買進半成品,我方加工后賣出,買進的半成品是入庫存商品嗎?
老師,剛面試個工作,應收太大,之前代賬公司做的比較亂,好幾年了,老板娘也不太想的起來,有些是收款了未開發票也沒有申報未開票收入,有些公司注銷了,這些賬要怎么平呢,去年專管員讓把這些補稅了
公司幫員工承擔的個人社保部分如何在匯算清繳調增,應該如何填寫?
考過了初級,考稅務的話一般一年考幾科合適
老師,你好 公司24年12月入賬了一辦公桌固定資產,無發票入賬;25年1月開始計提折舊; 請問企業所得年報申報的時候,資產折舊里面,關于這個固定資產的賬載金額和稅收金額該怎么填寫調增
去年的480一直沒有抵扣,不用填寫嗎?
期初余額就是零嗎?
你之前填寫嗎,這個沒有填寫期初是沒有金額,這個期初是根據上期你填寫的期末數生成的,不是自己填寫的,
等需要交增值稅再抵減就可以
去年交過480元,一直沒有抵扣,今年的還沒有繳納,期初余額不需要填寫上480嗎?
不需要你這個后續 交的時候填寫本期發生額,期初余額是自動生成的,這個沒有抵扣期限
期初余額我點擊了可以填寫的,
需要交稅再填寫就可以,這個沒有期限
那你填寫期初上面,我看學員反饋是自動生成呢
期初填寫那本期發生額是不需要填寫了只填寫一個就可以這個2欄
這不可以亂填的,去年沒有抵扣的系統稅控480元,填寫期初余額上嗎?
2.第1列“期初余額”:填寫應納稅額減征項目上期“期末余額”,為對應項目上期應抵減而不足抵減的余額。我去查填寫說明,你這個之前沒有填寫,應該是填寫本期發生額下面才對,
填寫應納稅額減征項目上期“期末余額”,為對應項目上期應抵減而不足抵減的余額 ,根據期末數生成的,我看學員反饋也是這樣