您好,280元,還需要填 附表四第一行,主表的第23行,你填一下,不明白再問。
老師,您好!增值稅設備維護費280元,除了在減免稅申報表內填寫外,還在哪個表里填寫?我上個月繳納增值稅款,這個280元始終在申報表里,怎么才能抵減?
老師好,我們稅控盤維護費280,這個月申報我們不用繳稅也就用不上抵扣280的稅款,我在申報增值稅申報表4中本期實際遞減額填寫0,期末余額是280嗎?是填寫這兩個表嗎?
老師,您好!去年12月交了280元的增值稅技術維護費,公司沒有增值稅要繳納,但是增值稅的申報表我填了附表四(填寫本期發生額是280元,本期實際抵減為0元),沒有享受減免增值稅,分錄應該怎么做?
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統維護費280元,在帳上已經做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發生額280嗎?
老師,您好,稅控盤維護費抵減的《增值稅減免申報明細表》申報表怎么填280,這個月稅額是48元
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
只有在需要繳納增值稅時填寫主表嗎?我這個月沒有應納稅額
填了以后是是負數
如果這個月本來就不交增值稅,那主表第23就不填,等繳納時再填。 附表四先填 本期發生額,本期應抵減額 這二欄,本期實際抵減稅額不要填,這樣期末余額就是280,等下次需要抵減時,再填進 本期實際抵減稅額那欄就可以。
我去年的280沒有抵減,今年又發生280的維護費,剛才試著填了一下減免稅申報表,不讓我填兩個,是不是我要等去年的抵減后再填今年的?
應該不會,系統是怎么提示的?
減免性質代碼及名稱不能重復
另外的280填在本期發生額,你看下行不行
不行,自動跳到期初余額
這個表等你實際抵扣了再填,直接填期初余額560。
好的,謝謝
不用謝,下次有問題可以再來問。